對(duì),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營人貸庫存商品
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務(wù)是買賣鋼材。 比如進(jìn)價(jià)100,售價(jià)150:整個(gè)過程賬務(wù)處理是這樣嗎? 采購進(jìn)貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:原材料 100
是一家小規(guī)模公司,上個(gè)季度我銷售了七萬多的貨物,季末沒有計(jì)提稅金附加,售貨物時(shí),借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 十月份我繳了增值稅附加稅,我做賬需要怎么做分錄 沒有計(jì)提,借稅金及附加 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,一般納稅人企業(yè),收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,是直接做借庫存商品-暫估,貸銀行存款,如貨物銷售了,就做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),成本發(fā)票未到,那就做借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸庫存商品嗎?
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應(yīng)付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應(yīng)付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務(wù): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
我這個(gè)也不是現(xiàn)成的商品,我買回來還需要加工一下。是原材料,還是庫存商品合適
那你可以記錄到庫存商品里面的
我的分錄做的對(duì)嗎?購入商品 借,庫存商品 貸,銀行存款?
對(duì),沒錯(cuò),是這么做賬的
銷售出去,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 月末主營業(yè)務(wù)成本還得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了吧, 借本來利潤 貸,主營業(yè)務(wù)成本
對(duì),沒錯(cuò),是這么操作的
好的,謝謝
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