你好 你原來開票的物業(yè)開負(fù)數(shù) 發(fā)票沖收入?
老師,我們是物業(yè)公司。那么我收取客戶的物業(yè)費(fèi)是先計(jì)提,借應(yīng)收賬款-物業(yè)費(fèi)(a客戶),貸收入-物業(yè)費(fèi)收入,銷項(xiàng)稅。收到錢之后借銀行,貸物業(yè)費(fèi)沖掉。那么審計(jì)時(shí)經(jīng)常讓我提供收入明細(xì)。我是否應(yīng)該在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)這個(gè)科目設(shè)置客戶輔助。以后能直接在系統(tǒng)里導(dǎo)出。
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時(shí)的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)一次收入,對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交而沒交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在欠費(fèi)收不到了,公司要免掉他這幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我是把分錄紅沖,還是計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
您好老師我這里是一家物業(yè)公司收取一年的物業(yè)費(fèi)借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是中途轉(zhuǎn)讓給其他物業(yè)公司了物業(yè)費(fèi)收入也就付給對(duì)方相應(yīng)月份的,支付給對(duì)方的物業(yè)費(fèi)我是沖減收入嗎?
一家物業(yè)公司收了一年的物業(yè)費(fèi)收入做了借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是6月轉(zhuǎn)給另外一家公司公司經(jīng)營(yíng),就支付了6個(gè)月的物業(yè)的給對(duì)方公司,這筆支出怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好老師我單位2022年預(yù)收了一年的物業(yè)費(fèi),當(dāng)月已確認(rèn)收入,但于8月份轉(zhuǎn)讓給其他物業(yè)公司管理,付給對(duì)方8至12月份的物業(yè)費(fèi),這次支出怎么記賬啊
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷,這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I來的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購(gòu)菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
老師,我們采購(gòu)物料,有退貨,但是供應(yīng)商說明細(xì)開不了負(fù)數(shù),要直接在勞務(wù)費(fèi)沖減掉,這樣可以嗎?但我們其他供應(yīng)商都能正常開,這是為什么?