跟計提工資和發(fā)放是一樣的分錄
老師您好,請問年終獎的計提和發(fā)放分錄如何寫?謝謝!
預提2022年終獎金,打算2023年1月2月發(fā)放,請問如何做會計分錄?
請問計提年終獎以及發(fā)放的分錄如何做?
2022年公司按利潤的20%計提任意盈余公積發(fā)放年終獎,請問這個計提及提取盈余公積和發(fā)放年級獎的分錄怎么做
老師,年終獎單獨核算計稅是全年獎金/12,然后查表乘以對應的稅率,對嗎?另外計提年終獎和發(fā)放年終獎分錄如何做
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產,現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結轉成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
微信掃碼加老師開通會員
要不要單獨設置 管理費用-獎金 應付職工薪酬-獎金呢
不需要的,都計入工資就是