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預(yù)提2022年終獎(jiǎng)金,打算2023年1月2月發(fā)放,請問如何做會(huì)計(jì)分錄?

2023-01-16 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-16 18:09

借:管理費(fèi)用終獎(jiǎng)金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬終獎(jiǎng)金,借:應(yīng)付職工薪酬終獎(jiǎng)金,貸:銀行存款, 交交稅費(fèi)-個(gè)稅

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快賬用戶9187 追問 2023-01-16 18:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-16 18:16

不客氣,有空給五星好評:,

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借:管理費(fèi)用終獎(jiǎng)金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬終獎(jiǎng)金,借:應(yīng)付職工薪酬終獎(jiǎng)金,貸:銀行存款, 交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023-01-16
可以抵扣的,在2022年計(jì)提,然后在2023年支付出去
2022-11-24
只要在你匯算清繳前發(fā)放,都可以扣除
2023-01-16
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì)確定) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(jiǎng)(補(bǔ)提差額) 借:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(jiǎng)(多提差額) ? 貸:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì)確定)(紅字或負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(jiǎng) ? 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2024-03-11
你好,在12月份的時(shí)候和工資一起計(jì)提就可以。
2023-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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