您好,貸方正數(shù)可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤,所以一般就是借方負(fù)數(shù)
工資多沖了,寫(xiě)這個(gè)分錄 借應(yīng)付職工薪酬工資 12544.9 借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù) -12544.9 為啥管理費(fèi)用不在貸方寫(xiě)正數(shù)
2022年12月工資計(jì)提多了,寫(xiě)這個(gè)分錄 借應(yīng)付職工薪酬工資 12544.9 借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù) -12544.9 為啥管理費(fèi)用不在貸方寫(xiě)正數(shù)
紅字沖的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù),然后現(xiàn)在需要吧沖了的憑證在沖回來(lái),那我借管理費(fèi)用正數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)嗎
老師、我11月計(jì)提工資:借管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),然后工資計(jì)提多了,我想紅沖掉之前的計(jì)提,然后在做正常實(shí)發(fā)工資數(shù),借管理費(fèi)用(紅字10萬(wàn))貸應(yīng)付職工薪酬(紅字10),這樣怎么管理費(fèi)用變有差額負(fù)數(shù)了
老師,你好,工資分錄:借:管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人(負(fù)數(shù)),管理費(fèi)用-住房公積金(負(fù)數(shù)),貸:銀行存款,可以這樣做嗎?
怎么從戶(hù)轉(zhuǎn)200萬(wàn)出來(lái)比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費(fèi)稅的稅率多少
老師,老板說(shuō)以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒(méi)做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類(lèi)推下去?
老師,您好!請(qǐng)教您 本廠在2023年7月份注冊(cè)成立,經(jīng)過(guò)近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目?jī)?nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開(kāi)始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來(lái)折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照不年檢會(huì)怎么樣
老師,公司要設(shè)營(yíng)業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動(dòng)合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒(méi)有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話(huà)罵我并說(shuō)會(huì)刑事起訴我 后求問(wèn)前同事說(shuō)是因?yàn)槲覜](méi)接電話(huà)激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來(lái)款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無(wú)故牽連到我 我想咨詢(xún)一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢(xún)到24的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無(wú)數(shù)據(jù)
你好,我們是國(guó)有企業(yè),我公司會(huì)計(jì)每月從銀行取出錢(qián),注明備用金或工資,會(huì)計(jì)取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補(bǔ)助,可以嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員