你好1;? ? ? ?那開票按合同來; 合同約定是3% 就得按3%的; 除非你改合同的??
我們公司年前1月2月份開票合集30萬,現(xiàn)在不是有政策小規(guī)模納稅人開票降成1個點了,那1月2月開的票也是按1個點納稅么
老師,你好,我們是裝飾公司,小規(guī)模,今年1月份給客戶開了3個點的專票,對方也認證了,工程也完工了,疫情之后稅率降到1個點,老板想把1月份開的3個點專票紅沖掉,重新給對方開1個點的,這樣做符合政策嗎?稅務(wù)局允許這種操作嗎?
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個月的發(fā)票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們按合同來,開3個點的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
18年簽了一份設(shè)計服務(wù)合同,對方一直沒有開票,現(xiàn)在要求對方開票,對方之前合同是3個點的稅率,是因為之前是小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在對方變成了一般納稅人只能開6個點的稅,對方不太愿意,說有3個點的稅差距,那對方能依據(jù)是變更前的合同,還是按照3個點的稅率開嗎。
老師您好,對方公司是小規(guī)模,他開票給我是3個點,今年1月份的,合同也是說3個點。新政策不是說變1個點了么?那么這個合同跟票我需要更改么?
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報9月個稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報的,這樣是不是申報錯誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個煤棚3500萬,一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對方公司開進來200萬元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會陸續(xù)開進來,現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請問甲公司從乙公司進貨,乙公司也從甲公司進貨,甲公司做賬時怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨立出來后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺屬固資產(chǎn)(機器設(shè)備),買進來時進項發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會計分錄時,這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報表的收入與賬上的收入又對不上。請問怎么操作,謝謝
想請問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個費用,是計入管理費用還是營業(yè)費用呀
老師 ,資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”的期末數(shù) - 期初數(shù) = 利潤表中的“凈利潤”,我們驗證的結(jié)果有差額 請問如何查找差異
意思是說合同訂了3%,那么發(fā)票可以根據(jù)3%開,說明放棄新政策?
你好1; 是的; 放棄1%優(yōu)惠政策??
都是普票的話,他不超過月度10萬或者季度30萬,這個優(yōu)惠對他沒有影響吧。1.9日以后小規(guī)模還可以開3個點的普票?
你好1; 是的; 免稅的 ; 還是免稅的? ?
1.9日以后小規(guī)模還可以開3個點的普票?我打12366說是不能再開3%的普票了哦
你好;? ? ? ? 可以按1%開; 如果你確實放棄了1%; 可以開3%? ?
具體解說政策文號是哪個?現(xiàn)在收到的信息您這邊跟12366說法不一致呢。
你好;? ? 除非你地方有其他規(guī)定; 實際中 都可以這樣開的;? ? 這個沒有明文哈; 我給你說的是實際工作中的? 操作? ?