你好,今年可以補(bǔ)做的,你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎?因?yàn)橛行┑胤酵硕惒缓猛?,需要查賬。
老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)季度,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個(gè)季度虧損了,但本年累計(jì)的利潤(rùn)總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個(gè)要做怎樣處理
老師好 我們是小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅 剛剛申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 第一季度處資產(chǎn)總額填錯(cuò)了 但是已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款 應(yīng)該怎么辦?
老師,2022四季度財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送,企業(yè)所得稅申報(bào)了。但是最后發(fā)現(xiàn)做賬少結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò),該怎么處理
老師,我剛剛看賬,有一個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,可是我四季度所得稅已經(jīng)交了,正常結(jié)轉(zhuǎn)的話是不用交稅,我現(xiàn)在怎么處理?
老師,商貿(mào)企業(yè),已經(jīng)交了四季度所得稅了,但是剛發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,應(yīng)該是虧損,這應(yīng)該怎么處理?
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠直接購(gòu)買藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報(bào)稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實(shí)收資本只有300W,會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,做成實(shí)收資本從1000W。現(xiàn)在我們想報(bào)報(bào)表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個(gè)人可以嗎?
老師,我們采購(gòu)的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點(diǎn)大,銷售的噸數(shù)多,采購(gòu)入庫(kù)的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對(duì)吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費(fèi)用、直接費(fèi)用二級(jí)科目還分項(xiàng)目核算的,查科目余額表對(duì)應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費(fèi)用-材料或間接費(fèi)用-
老師,給公司使用部門使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對(duì)公司有啥影響
今年補(bǔ)做是什么意思?就算今年的成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。