現(xiàn)在補(bǔ)做以前年度損益調(diào)整,更正年度報(bào)表
老師您好,我剛剛做4月的賬時(shí),發(fā)現(xiàn)3月計(jì)提所得稅費(fèi)的金額錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是做了借:所得稅費(fèi)用3769.44,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3769.44,但我剛剛看回銀行對(duì)賬單才發(fā)票金額其實(shí)3796.44,就是等于少提了27元。上月并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在怎么辦呢?應(yīng)該怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)?
郭老師,我2022年已經(jīng)結(jié)賬完,報(bào)完稅了,利潤(rùn)8萬(wàn)多,交了2000多所得稅,但我今天剛剛發(fā)現(xiàn),我少結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬(wàn)元,這可怎么辦???您看我1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?是不是就核算不準(zhǔn)確了?但我已經(jīng)按8萬(wàn)多利潤(rùn)報(bào)給老板了,您看我怎樣調(diào)整呢?怎么辦比較好?
老師,我剛剛看賬,有一個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,可是我四季度所得稅已經(jīng)交了,正常結(jié)轉(zhuǎn)的話是不用交稅,我現(xiàn)在怎么處理?
老師,商貿(mào)企業(yè),已經(jīng)交了四季度所得稅了,但是剛發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,應(yīng)該是虧損,這應(yīng)該怎么處理?
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
我都報(bào)完了怎么更正?還是匯算清繳時(shí)一并更正??
可以在匯算清繳的時(shí)候更正報(bào)表
就是說(shuō)我現(xiàn)在把賬改成正確的,稅款等匯算清繳時(shí)再退吧
是的,就是那樣做的
老師,多交的所得稅怎么辦,能抵增值稅嗎?還是需要寫(xiě)說(shuō)明然后退款啊
不能抵增值稅的。匯算完畢后申請(qǐng)退稅