同學(xué)你好,這個差異做到今年的所得稅費(fèi)用里就行了。
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補(bǔ)提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實(shí)際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
之前22年5月份的政策緩繳了社保,養(yǎng)老,醫(yī)療等數(shù)據(jù)在稅務(wù)局上就是0,沒辦法核對計提數(shù)據(jù)與實(shí)際扣款是否一致。 現(xiàn)在緩繳結(jié)束,養(yǎng)老這塊可以一次性繳納了,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)跳出來的數(shù)據(jù)跟我計提的數(shù)據(jù)有點(diǎn)差異,這接下來該怎么操作
因?yàn)槿ツ曛耙恢本徖U,稅務(wù)局沒有跳出數(shù)據(jù),沒辦法去做核對,每個月就自己算大致的計提, 這個月跳出來可以一次性補(bǔ)交這部分的緩繳金額,發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)交的金額大于去年我計提的金額 現(xiàn)在去年的賬也結(jié)了,所得稅也扣了,現(xiàn)在這個差異要怎么處理
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒有計提,當(dāng)我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師好!去年因?yàn)橐咔樯绫D沁呍试S單位可以延期繳納6-10月社保費(fèi),但每個月我都按之前實(shí)際繳納的費(fèi)用計提了,本來說去年12月社保會把這個錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個費(fèi)用沖了,換同等的金額做計提工資,因?yàn)槿ツ晔挛覜]有計提到工資,這樣我匯算清繳要補(bǔ)交這個企業(yè)所得稅嗎?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
具體怎么操作?因?yàn)槟壳笆切率郑悬c(diǎn)不太懂調(diào)賬以及后續(xù)的操作
同學(xué)你好,交企業(yè)所得稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。根據(jù)差異金額,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。就行了。