您好,這個是需要的哈
老師,(1)請問我公司2021年6月份進(jìn)行分紅已經(jīng)提取法定盈余公積,12月年結(jié)時再次提盈余公積,全年的盈余公積是年末未分配利潤的10%,還是6月份盈余公積+年末計(jì)提盈余公積的10%。(2)另公司2021年6月份進(jìn)行分紅已經(jīng)提取法定盈余公積100萬元,8月同一控制下股權(quán)收購,沖銷了100萬元的法定盈余公積,年末計(jì)提盈余公積的時候是按照年末未分配利潤的10%嗎?
請問下,補(bǔ)提以前年度沒有計(jì)提的法定盈余公積,會計(jì)分錄怎么寫?會用以前年度損益嗎?
1、盈余公積的計(jì)提,以前年度無虧損,當(dāng)年也無虧損,則計(jì)提基數(shù)是當(dāng)年凈利潤;2、當(dāng)年有虧損時,不計(jì)提盈余公積;3、以前年度有虧損,先用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤彌補(bǔ)以前年度虧損,如果不足彌補(bǔ)的,不計(jì)提;4、以前年度有虧損,用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤彌補(bǔ)以前年度虧損,如果彌補(bǔ)虧損后尚有多余,則剩下的部分做為基數(shù)計(jì)提盈余公積。 請問這個關(guān)于盈余公積的回答算是完整的嗎?
2022年末計(jì)提了法定盈余公積,2023年1月通過以前年度損益科目補(bǔ)計(jì)提了2022年年終獎10萬,請問2023年需要補(bǔ)計(jì)提盈余公積嗎?如何做。
假如企業(yè)從本年2022年開始盈利了(彌補(bǔ)以前面對虧損后,有利潤),需要計(jì)提盈余公積,請問老師,計(jì)算盈余公積的計(jì)提基數(shù),是2022年當(dāng)年的凈利潤?還是從以前面對到現(xiàn)在為止的凈利潤?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
盈余公積是借方還是貸方
您好,這個是在貸方的恩愛
補(bǔ)提費(fèi)用,相當(dāng)于利潤減少,盈余公積計(jì)提在貸方嗎?
你補(bǔ)提完也結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
去年稅后利潤300萬,2022年提?。?借:利潤分配-提取盈余公積 30萬 貸:盈余公積-法定盈余公積 30萬 借:利潤分配-未分配利潤 30萬 貸:利潤分配-提取盈余公積 30萬 2023年發(fā)現(xiàn)去年少計(jì)提費(fèi)用20萬,分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 20萬 借:利潤分配-未分配利潤20萬 貸:以前年度損益調(diào)整 20萬 接下來要調(diào)整去年的盈余公積計(jì)提數(shù)2萬,分錄是怎么做?
這樣啊,那就是? 借?:盈余公積-法定盈余公? 2? 貸?:利潤分配-提取盈余公積2
這個分錄是必須2023年1月做,還是可以在2023年12月做呢
在2023年一月份做的這個