你好,這個(gè)不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你問對方要發(fā)票復(fù)印件做賬抵扣就可以的,得去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失。

請問老師,發(fā)現(xiàn)以前年度進(jìn)項(xiàng)發(fā)票遺失,且當(dāng)時(shí)沒有入賬,卻認(rèn)證了?,F(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填列報(bào)表哪個(gè)欄次呢?
老師,已在增值稅發(fā)票平臺認(rèn)證“抵扣聯(lián)發(fā)票”,在12月申報(bào)計(jì)算11月增值稅時(shí),可以不抵扣已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,請問18年住宿專票當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣,直接全額入費(fèi)用,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認(rèn)證勾選抵扣,申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表中填寫,請問是在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就認(rèn)證并填報(bào)增值稅申報(bào)表二中嗎?填報(bào)后過兩個(gè)月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
請問已認(rèn)證的發(fā)票全部聯(lián)次丟失,在填申報(bào)表時(shí)可以將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


稅額不大,稅額十幾塊錢,都是京東購物的,和車輛過路費(fèi),找復(fù)印件不太可能了,去報(bào)備也麻煩
可以的,可以這么做。