他應(yīng)該是一般勞務(wù)里面,你給他選擇了其他連續(xù)勞務(wù)。
請(qǐng)教一個(gè)個(gè)稅申報(bào)的實(shí)務(wù)問題:甲公司本月發(fā)放8月的工資,但是某員工1-7月的工資都是在乙 公司申報(bào)的,且沒有繳過個(gè)稅,8月的工資金額+1-7月的工資金額超過了減除費(fèi)用,按計(jì)算是會(huì)產(chǎn)生稅金的,請(qǐng)問在甲公司申報(bào)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)相加甲、乙的金額嗎?是在申報(bào)8月工資的時(shí)候扣稅嗎?(該員工在系統(tǒng)里兩公司的入職日期都是2020.1.01,所以兩公司系統(tǒng)里的減除費(fèi)用都是滿額的)。還是說因?yàn)槿肼毴掌诙际?月,所以系統(tǒng)現(xiàn)在不會(huì)算甲乙申報(bào)的總計(jì)數(shù),而是在匯算清繳的時(shí)候總計(jì)呢
老師,個(gè)體戶只用申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因?yàn)槔习宓诙径榷加虚_票20萬,但是我現(xiàn)在申報(bào),那個(gè)收入總額,成本費(fèi)用帶出來都是0,不能自行填寫的,然后應(yīng)納稅額是0,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問電子稅務(wù)局個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中每個(gè)員工需要繳納的個(gè)稅金額是自己通過什么東西手動(dòng)算出來呢,還是電子稅務(wù)局自動(dòng)生成不用自己計(jì)算呢?
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來的賬代理記賬公司在做,這個(gè)月我來報(bào)法人個(gè)人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)收入32624,累計(jì)減除費(fèi)用是15000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報(bào)別的公司的個(gè)人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來的?
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
新辦的公司,這個(gè)人是我們找的代辦人事社保等雜事的,不是固定長(zhǎng)期職員,所以這種我們應(yīng)該是按次申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬對(duì)嗎?采集人員分類的時(shí)候雇員、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、證券經(jīng)紀(jì)人、實(shí)習(xí)大學(xué)生,其他,這幾個(gè)類型我應(yīng)該怎么選呢。
選擇其他, 然后在勞務(wù)報(bào)酬一般里面申報(bào)。
修改之后果然能計(jì)算出稅了。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。