你好,你要問(wèn)一下代賬公司給他報(bào)的多少,年累計(jì)應(yīng)納稅所得額36000以?xún)?nèi)都是3%,你的是17624,所以是528.72。你現(xiàn)在報(bào)的是七月份的所屬期。可以扣除35000元。35000元加上17624,也可以推斷出已經(jīng)申報(bào)了52000的收入了。
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個(gè)人所得稅60元,但是在7月、8月申報(bào)工資薪金的時(shí)候,系統(tǒng)生成不用繳納個(gè)人所得稅,現(xiàn)在申報(bào)9月工資的時(shí)候,他需要繳納個(gè)人所得稅42.41元,這個(gè)是怎么計(jì)算的呢?
老師 我在一般納稅人公司上班 做財(cái)務(wù) 我申報(bào)個(gè)人所得稅 工資之前5000 個(gè)稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報(bào)個(gè)人所得稅 我就填了專(zhuān)項(xiàng)附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報(bào) 顯示累計(jì)住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒(méi)有申報(bào)過(guò) 這個(gè)月才填的專(zhuān)項(xiàng)附加
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來(lái)的賬代理記賬公司在做,這個(gè)月我來(lái)報(bào)法人個(gè)人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)收入32624,累計(jì)減除費(fèi)用是15000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報(bào)別的公司的個(gè)人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
你好老師,我們是一個(gè)電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買(mǎi)過(guò)來(lái)后重新更名了,現(xiàn)在的一個(gè)問(wèn)題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計(jì)額對(duì)不上,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是按照新公司后的營(yíng)業(yè)情況申報(bào)的,而增值稅是系統(tǒng)的自動(dòng)累計(jì),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?
老師您好,業(yè)務(wù)合同必須要訂到憑證里嗎
老師 研發(fā)人員產(chǎn)生的餐費(fèi) 計(jì)入了福利費(fèi) 后面所得稅申報(bào)的時(shí)候全額扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)10月份發(fā)現(xiàn)之前7月的憑證有問(wèn)題,紅沖的憑證是放在10月還是放在7月,我每次都是放在紅沖的那個(gè)月,7月,然后在7月的憑證后面再補(bǔ)充正確的憑證,不知道這樣對(duì)不對(duì)
老師 備注往來(lái)款的話(huà)是掛其它應(yīng)付還是短期借款或者長(zhǎng)期借款
收款方是A公司,開(kāi)票方是B公司,同時(shí)收到一份說(shuō)明:B公司委托A公司收款,B公司提供服務(wù)并且開(kāi)具發(fā)票,雙方都蓋章。 這種情款可通過(guò)么?
酒店公司收入根據(jù)啥入賬 這筆分錄根據(jù)啥入賬?增值稅起征點(diǎn)多少
老師你好 未分配利潤(rùn)可以用于購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 用以減少未分配利潤(rùn)嗎
老師個(gè)體工商戶(hù)25年2季度還是定期定額,3季度開(kāi)票99萬(wàn)多,這次申報(bào)3季度才發(fā)現(xiàn)改成查賬征收,有什么辦法能改回到定期定額
老師您好,企業(yè)印刷的培訓(xùn)手冊(cè)可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入教育經(jīng)費(fèi)里呢?服務(wù)行業(yè)不是業(yè)務(wù)提升性質(zhì)的,就是業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度用于新員工入職的學(xué)習(xí)用,一直都是計(jì)入辦公費(fèi)里的
老師好!我們是商貿(mào)企業(yè),有期初的數(shù)量單價(jià)金額,有本期購(gòu)進(jìn)的數(shù)量單價(jià)金額,有本期銷(xiāo)售的數(shù)量單價(jià)金額,問(wèn)下本期成本我該怎么算?
哪里呀?剛剛問(wèn)了齊老師!把入職日期往前改就可以了,工資6萬(wàn)以?xún)?nèi)免的呀
你的意思是你中途更換了個(gè)稅軟件是嗎?你讓對(duì)方直接把他的申報(bào)記錄導(dǎo)給你不就可以了嗎?如果沒(méi)導(dǎo)給你的話(huà),你直接把所屬期入職月份改成一月份。
是的,謝謝啦
不客氣同學(xué) 祝您工作順利。