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老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來(lái)的賬代理記賬公司在做,這個(gè)月我來(lái)報(bào)法人個(gè)人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)收入32624,累計(jì)減除費(fèi)用是15000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報(bào)別的公司的個(gè)人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯(cuò)了嗎?

老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來(lái)的賬代理記賬公司在做,這個(gè)月我來(lái)報(bào)法人個(gè)人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)收入32624,累計(jì)減除費(fèi)用是15000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報(bào)別的公司的個(gè)人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
2022-08-14 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-14 11:18

你好,你要問(wèn)一下代賬公司給他報(bào)的多少,年累計(jì)應(yīng)納稅所得額36000以?xún)?nèi)都是3%,你的是17624,所以是528.72。你現(xiàn)在報(bào)的是七月份的所屬期??梢钥鄢?5000元。35000元加上17624,也可以推斷出已經(jīng)申報(bào)了52000的收入了。

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快賬用戶(hù)3067 追問(wèn) 2022-08-14 11:26

哪里呀?剛剛問(wèn)了齊老師!把入職日期往前改就可以了,工資6萬(wàn)以?xún)?nèi)免的呀

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齊紅老師 解答 2022-08-14 11:30

你的意思是你中途更換了個(gè)稅軟件是嗎?你讓對(duì)方直接把他的申報(bào)記錄導(dǎo)給你不就可以了嗎?如果沒(méi)導(dǎo)給你的話(huà),你直接把所屬期入職月份改成一月份。

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快賬用戶(hù)3067 追問(wèn) 2022-08-14 11:31

是的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2022-08-14 13:25

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