你好,你要問一下代賬公司給他報的多少,年累計應(yīng)納稅所得額36000以內(nèi)都是3%,你的是17624,所以是528.72。你現(xiàn)在報的是七月份的所屬期。可以扣除35000元。35000元加上17624,也可以推斷出已經(jīng)申報了52000的收入了。
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個人所得稅60元,但是在7月、8月申報工資薪金的時候,系統(tǒng)生成不用繳納個人所得稅,現(xiàn)在申報9月工資的時候,他需要繳納個人所得稅42.41元,這個是怎么計算的呢?
老師 我在一般納稅人公司上班 做財務(wù) 我申報個人所得稅 工資之前5000 個稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報個人所得稅 我就填了專項附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報 顯示累計住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒有申報過 這個月才填的專項附加
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來的賬代理記賬公司在做,這個月我來報法人個人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動算累計收入32624,累計減除費用是15000,累計應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報別的公司的個人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯了嗎?
老師你好!工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實發(fā)數(shù)是18000的
你好老師,我們是一個電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過來后重新更名了,現(xiàn)在的一個問題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計額對不上,因為企業(yè)所得稅是按照新公司后的營業(yè)情況申報的,而增值稅是系統(tǒng)的自動累計,請問這個有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?
請問:稅務(wù)局代開的發(fā)票,不管對方公司有沒有認(rèn)證或者有沒有入賬,是不是都可以作廢紅沖?
違約金收入繳納增值稅嗎?
老師請問24年的殘保金要交13萬,人員已超30人,請問如何籌劃能降低殘保金呢?
你好老師,我們是事業(yè)單位, 今年我單位新建了一座醫(yī)院,用的是國家的債券款,這個債券款每年會產(chǎn)生一部份利息,這個利息不用我們還,是當(dāng)?shù)刎斦y(tǒng)一還,但紀(jì)委檢查不合格,要求必須在我單位賬上體現(xiàn)出來,也就是走一下我單位的賬,但實際是通過財政還的,這個要怎么作賬呀
老師,你好,我是做跨境電商企業(yè),互聯(lián)網(wǎng)平臺要報送平臺內(nèi)經(jīng)營者收入信息公告,境外互聯(lián)網(wǎng)平臺也向中國境內(nèi)報送收入嗎?如境外亞馬遜平臺,亞馬遜平臺銷售已向境外當(dāng)?shù)貓蠖?,境外亞馬遜需要向境內(nèi)稅務(wù)局報送收入嗎?
我有兩個問題,第一為什么預(yù)交的3.18增值稅為什么不用交城市維護(hù)建設(shè),教育建設(shè)稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護(hù)建設(shè)稅和附加稅為什么沒有減半征收呢?
請問體檢中心的體檢業(yè)務(wù)中包含的早餐費和茶歇費如何入賬?
出現(xiàn)黃色感嘆號,不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調(diào)整的收入成本賬上在25年還用調(diào)整嗎,調(diào)整的話分錄怎么寫,比如收入在預(yù)收未確認(rèn)收入,成本多計,謝謝
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
哪里呀?剛剛問了齊老師!把入職日期往前改就可以了,工資6萬以內(nèi)免的呀
你的意思是你中途更換了個稅軟件是嗎?你讓對方直接把他的申報記錄導(dǎo)給你不就可以了嗎?如果沒導(dǎo)給你的話,你直接把所屬期入職月份改成一月份。
是的,謝謝啦
不客氣同學(xué) 祝您工作順利。