你好,你要問一下代賬公司給他報的多少,年累計應(yīng)納稅所得額36000以內(nèi)都是3%,你的是17624,所以是528.72。你現(xiàn)在報的是七月份的所屬期??梢钥鄢?5000元。35000元加上17624,也可以推斷出已經(jīng)申報了52000的收入了。
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個人所得稅60元,但是在7月、8月申報工資薪金的時候,系統(tǒng)生成不用繳納個人所得稅,現(xiàn)在申報9月工資的時候,他需要繳納個人所得稅42.41元,這個是怎么計算的呢?
老師 我在一般納稅人公司上班 做財務(wù) 我申報個人所得稅 工資之前5000 個稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報個人所得稅 我就填了專項附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報 顯示累計住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒有申報過 這個月才填的專項附加
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來的賬代理記賬公司在做,這個月我來報法人個人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動算累計收入32624,累計減除費用是15000,累計應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報別的公司的個人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯了嗎?
老師你好!工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實發(fā)數(shù)是18000的
你好老師,我們是一個電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過來后重新更名了,現(xiàn)在的一個問題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計額對不上,因為企業(yè)所得稅是按照新公司后的營業(yè)情況申報的,而增值稅是系統(tǒng)的自動累計,請問這個有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
哪里呀?剛剛問了齊老師!把入職日期往前改就可以了,工資6萬以內(nèi)免的呀
你的意思是你中途更換了個稅軟件是嗎?你讓對方直接把他的申報記錄導(dǎo)給你不就可以了嗎?如果沒導(dǎo)給你的話,你直接把所屬期入職月份改成一月份。
是的,謝謝啦
不客氣同學(xué) 祝您工作順利。