您好,這個(gè)是可以的,可以
老師,我們是做無人機(jī)的,找對方給我們做行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制的技術(shù)服務(wù),開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)是記入管理費(fèi)用—技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是主營業(yè)務(wù)成本—技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
老師我們公司的電商業(yè)務(wù)全權(quán)委托給代運(yùn)營公司,對方開過來是專業(yè)技術(shù)服務(wù)類的發(fā)票,請問老師我們公司應(yīng)該入營業(yè)費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)或營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)營費(fèi),還是營業(yè)費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)?哪個(gè)科目好點(diǎn)
老師,請問我們是醫(yī)美行業(yè),在美團(tuán)充值的廣告費(fèi)能不能計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)?因?yàn)閷Ψ介_的發(fā)票就是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師,我們在外地有個(gè)飛行項(xiàng)目,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的咨詢費(fèi),開的發(fā)票也是咨詢服務(wù)費(fèi),這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)里還是主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)費(fèi)里?
老師,我們公司是一家科技服務(wù)公司,發(fā)票名稱可以開軟件服務(wù)費(fèi)、工程和技術(shù)研究費(fèi)、營銷策劃費(fèi)、技術(shù)交流費(fèi)、信息咨詢費(fèi)、試驗(yàn)發(fā)展費(fèi)嗎? 我們公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廠信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,規(guī)劃設(shè)計(jì)管理,工程管理服務(wù),圖文設(shè)計(jì)制作,廣告設(shè)計(jì)、代理,廣告制作(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
計(jì)入咨詢服務(wù)費(fèi),所得稅匯算清繳要不要調(diào)增?
這個(gè)是不需要的哈
老師我看錯(cuò)了,對方開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi),不是技術(shù)咨詢費(fèi)
是沒事的,也是可以抵扣的