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老師,公司買的手機送客戶的,怎么做賬

2023-02-03 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-03 09:34

同學(xué)你好 計入招待費

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快賬用戶3763 追問 2023-02-03 09:36

分錄是借:庫存商品-手機 貸:銀行存款 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 是這樣的嗎?是不是還有叫增值稅

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齊紅老師 解答 2023-02-03 09:38

同學(xué)你好 不用 直接計入招待費 借費用科目招待費 貸銀行存款

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快賬用戶3763 追問 2023-02-03 09:39

這個不用視同銷售繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-03 09:49

對的 我的理解是不用的

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快賬用戶3763 追問 2023-02-03 09:50

老師,那進項能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-03 09:53

同學(xué)你好 這個不能抵扣的

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同學(xué)你好 計入招待費
2023-02-03
同學(xué),你好 一般直接做在管理費用-業(yè)務(wù)招待費
2021-01-04
您好,記入到業(yè)務(wù)招待費里面就行
2021-09-14
專票是不能抵扣的,計入銷售費用—業(yè)務(wù)招待費
2022-04-21
你好!這個本身違規(guī)。你要做就入交際費。
2021-11-18
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