同學(xué)你好 計入招待費
老師,問一下,手機買來送給客戶怎么做賬
請問,公司購買了兩部手機,送給客戶,開的普票,怎么做賬???視同銷售嘛?
請問對公支付買手機、電腦送客戶怎么做賬
老師,公司買的手機送客戶的,怎么做賬
公司購買一臺手機送給客戶,應(yīng)該怎么做賬?收到普票
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
分錄是借:庫存商品-手機 貸:銀行存款 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 是這樣的嗎?是不是還有叫增值稅
同學(xué)你好 不用 直接計入招待費 借費用科目招待費 貸銀行存款
這個不用視同銷售繳納增值稅嗎?
對的 我的理解是不用的
老師,那進項能抵扣嗎
同學(xué)你好 這個不能抵扣的