久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

去年本來有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應收款,后來全部寫成了管理費用,應該怎么調(diào)賬,去年企業(yè)是虧損狀態(tài)

2023-02-02 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-02 22:26

你好,當時做的是借管理費用貸管理費用嗎?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,當時做的是借管理費用貸管理費用嗎?
2023-02-02
借其他應收款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023-02-02
同學您好,借:其他應收款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
2023-02-02
你好 是的? ? 借 以前年度損益調(diào)整? -貸其他應收款-社保費? ? 借? 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤?
2021-03-19
你好 借? 以前年度損益 調(diào)整 負數(shù)? 8 貸應付賬款? 8負數(shù)? ?這樣做?
2021-12-06
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×