同學(xué)你好 你們重新開發(fā)票給他們
老師我三季度給對方公司開票開錯了一張,票沒給對方,開票軟件上忘了作廢了,現(xiàn)在是四季度了該怎么處理呢現(xiàn)在也不能作廢了
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個票了想退回,現(xiàn)在對方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?
老師您好,7月份對方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票,8月1號我正常抵扣申報做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對方什么時候作廢的發(fā)票了?
我方付款了一筆招聘費(fèi)用,對方給我們開了專票。我方做賬并且認(rèn)證了?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)取消了現(xiàn)在需要發(fā)票作廢,需要怎么弄
老師,請問我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們2021年有2張發(fā)票忘記作廢了 現(xiàn)在怎么辦呢?對方公司沒有抵扣
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補(bǔ)繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
那是不是要調(diào)賬啊
是去年的嗎 那你們?nèi)ツ曜鲑~了嗎
是的,都做賬了
那你作廢的沒有紅沖嗎
沒有,就是現(xiàn)在21年的那張作廢了,對方也做賬了
那你讓他紅沖了就可以 你重新開發(fā)票給他