同學您好,你好,可以的, 沒問題 ,購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發(fā)票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準確填寫藍字發(fā)票信息后上傳?!?/p>
客戶已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票怎么紅沖掉,因為對方不給錢,但是已經(jīng)抵扣了,所以我們想做紅沖
老師,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要紅沖,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退回給對方嗎
已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,還能給賣方?jīng)_紅嗎
賣方給的進項發(fā)票,買方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要沖紅的話買方能去沖嗎
已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進項發(fā)票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動帶入主表?
我剛入職一家企業(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務報表,如何在這個基礎上提供一個虛假的24年的財務報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務背景: 2023年的應收款,10萬美金,其中由于質量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應該提供的之前客戶欠款對應的報關資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補做視同收匯,這樣全部的應收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費里面應該包含住宿費,是專票,放到差旅住宿費還是走服務費,
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內帳,工資薪金需要計提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務開6%的服務專票,金額沖抵,我們該如何報價?
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那我抵扣完了。 又拿去沖紅的話我還要補交那部分增值稅吧?我怎么做賬
是的沒錯, 是這樣的,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
因為每個月進出項稅額都是平衡的,所以這個沖紅了我這個月就得補交這個增值稅吧
學員您好,是的,對的
可以這個月多一筆別的進項來抵扣這比被沖紅的增值稅嗎?
你好,可以的, 沒問題