在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證當(dāng)月做“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,在當(dāng)月認(rèn)證后,就會(huì)減少當(dāng)月應(yīng)交的增值稅
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時(shí)候,賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣,申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町?,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了!但是因?yàn)檫@筆多交的,在下期抵扣,但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報(bào)表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬多的稅,但是由于資金不足一直沒有交,12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,有留底稅2.1萬,稅務(wù)局到了12月底,把留底的2.1萬元,用來抵減所欠稅款,2萬用來抵了增值稅,0.1萬用來抵了滯納金,我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額,現(xiàn)在這種情況,怎么做賬呀
3、日照有一家一般納稅人企業(yè),2021年8月份開具了銷項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)稅100萬元,但是由于各種原因,8月份進(jìn)項(xiàng)票沒有開來,上月也沒有留抵,以前月份也沒有未使用的(未認(rèn)證的)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致需要繳納100萬元增值稅。現(xiàn)在是2021年9月1號(hào),如何處理這100萬元的增值稅稅款
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填