那你12月份沒有取得進項稅額,12月份你就要交那個增值稅了,一月份取得的發(fā)票不能夠抵扣12月份的銷項稅哦。
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師好,請問:公司為一般納稅人,去年12月份開了16500的發(fā)票(含稅),但無任何進項專票,今年1月份有進項發(fā)票流入,我這個發(fā)票可以抵扣么?怎么可以不用交增值稅呢?
你好請問老師我代理的一家單位一般納稅人12月份產(chǎn)生了增值稅未繳納形成欠稅和滯納金了,我想問一下今年4月份有進項稅發(fā)票可以抵扣嗎?還是先把欠的稅交了呢?
老師,2019年10月份成為一般納稅人,22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專有發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年4月份公司是小規(guī)模納稅人不可以進項抵扣,請問現(xiàn)在這筆稅額怎么處理?
老師,我要5月申報退稅,這時發(fā)票報關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運營服務,就是幫別個電商店鋪代運營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務局老師說是專業(yè)技術(shù)運營服務 這個對嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團體險,是進生產(chǎn)成本還是制費