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借進項稅轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅嗎? 但是我們公司未交增值稅一直是借方余額,這樣把進項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進去的話,不會有影響吧?

2023-01-31 16:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-31 16:48

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-01-31
借:應交稅費-應交增值稅-銷524642.35 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應交稅費-應交增值稅-進509570.94
2024-05-07
這個最好是結轉(zhuǎn)下比較好,不結轉(zhuǎn),這個長期掛后這個清點不出來是不是和申報表一致了,
2020-12-02
您好,就是您寫的這個分錄,不是把進項和銷項結轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結轉(zhuǎn),用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
2025-06-10
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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