你好,可以的啊。錢你可以分幾次付的
老師 請(qǐng)問(wèn)公司轉(zhuǎn)讓法人100%的股權(quán)可以約定轉(zhuǎn)讓金額為100元嗎?公司是今年3月成立的,公司認(rèn)繳注冊(cè)資本6100萬(wàn)元,公司是法人自然人股東持股100%,先需要將這個(gè)法人的股份及法人都轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,在寫(xiě)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的時(shí)候可以約定轉(zhuǎn)讓金額為100元嗎。
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)公司2022年2月份成立,注冊(cè)資金300萬(wàn),有四個(gè)股東,至今沒(méi)有收入,報(bào)表都是空?qǐng)?bào)。四個(gè)股東的注冊(cè)資金也是認(rèn)繳的,至今沒(méi)有到位。現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東?,F(xiàn)在要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請(qǐng)教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下 我們公司新設(shè)立的,股東是法人股東現(xiàn)在股權(quán)又轉(zhuǎn)讓了給另外一個(gè)法人股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是以一元人民幣轉(zhuǎn)讓股權(quán),這樣需要交什么稅嗎?當(dāng)時(shí)打了一筆投資款,可以直接由新股東轉(zhuǎn)給元股東嗎?還是要由我們公司退還這筆投資款呢
老師好,我遇到這樣一個(gè)問(wèn)題 企業(yè)2023年5月份做了一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,具體是:老股東(轉(zhuǎn)讓方)無(wú)力償還借款(借款100萬(wàn),不是一次性到位的,是分多次累計(jì)的100萬(wàn)),把這部份借款由債權(quán)轉(zhuǎn)成了股權(quán),老股東未實(shí)繳到位, 我現(xiàn)在要填寫(xiě)的個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表里面信息如下:您幫我看一下對(duì)嗎? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額:100萬(wàn) 轉(zhuǎn)讓股權(quán)占企業(yè)總股份比例:100 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格:100萬(wàn) 股權(quán)原值:100萬(wàn) 相關(guān)合理稅費(fèi):應(yīng)該是印花稅吧
老師:你好!請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東以10.1萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓20萬(wàn)股份(這20萬(wàn)的股權(quán)原值是10萬(wàn)元)給新股東,原股東已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了個(gè)稅,(因?yàn)楣蓹?quán)原值為10萬(wàn),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.1萬(wàn),所以交了1000×20%=200元個(gè)稅)?,F(xiàn)在要從公司銀行對(duì)公賬戶支付原股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用,這樣可以嗎?還需要繳納個(gè)稅嗎?
老師 購(gòu)買700萬(wàn)的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個(gè)股東當(dāng)時(shí)收購(gòu)股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開(kāi)票入賬只開(kāi)6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬(wàn)轉(zhuǎn),合同寫(xiě)明3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個(gè)人股東,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報(bào)廢回收給廢品公司,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)票?稅收名稱寫(xiě)什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個(gè)月收到一個(gè)新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫(xiě)了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個(gè)月再申報(bào)繳納印花稅就可以了對(duì)嗎?
老師,這種國(guó)外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬(wàn),銷項(xiàng)100多萬(wàn),實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表銷項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對(duì)成本過(guò)多,且沒(méi)有庫(kù)存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開(kāi)票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計(jì)算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?