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老師,年底增值稅科目怎樣結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎樣做?寫具體一點。

老師,年底增值稅科目怎樣結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎樣做?寫具體一點。
2023-01-31 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-31 14:12

同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款

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快賬用戶2609 追問 2023-01-31 14:28

年底一定要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-31 14:30

同學(xué),你好 最好結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶2609 追問 2023-01-31 14:36

不用每月結(jié)轉(zhuǎn)吧

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快賬用戶2609 追問 2023-01-31 14:37

只要年底結(jié)轉(zhuǎn)嗎,其他附加稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-31 14:39

同學(xué),你好 這個不用的

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同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款
2023-01-31
學(xué)員朋友您好,月末增值稅進(jìn)項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2024-01-10
你好,你你是要結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
2024-01-10
你好,你是指損益類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤??
2024-01-09
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-02
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