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老師,您好,請問當(dāng)月發(fā)生固定資產(chǎn)清理時,月末固定資產(chǎn)卡片的凈值,與本月資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)凈值,相差當(dāng)月固定資產(chǎn)清理數(shù)。這種情況是正確的嗎?

2023-01-30 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-30 15:16

你好,你固定資產(chǎn)清理叔叔沒有結(jié)轉(zhuǎn),他應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)出去,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,如果沒有這個科目放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶7250 追問 2023-01-30 15:26

結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了,固定資產(chǎn)清理這個科目,一借一貸,沒有余額。 結(jié)轉(zhuǎn)完,發(fā)現(xiàn)當(dāng)月發(fā)生固定資產(chǎn)清理時,月末固定資產(chǎn)卡片的凈值,與本月資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)凈值,相差當(dāng)月固定資產(chǎn)清理數(shù)。這種情況是正確的嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:28

哦,不對的,這個應(yīng)該是你固定資產(chǎn)的借方余額合計。

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快賬用戶7250 追問 2023-01-30 15:32

老師,哪個應(yīng)該等于固定資產(chǎn)的借方余額?

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:35

你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)的余額。

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:35

是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的,這個固定資產(chǎn)應(yīng)該是固定資產(chǎn)的借方余額減去累計折舊之后的。

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快賬用戶7250 追問 2023-01-30 15:38

我現(xiàn)在的情況是: 報表固定資產(chǎn)凈值+固定資產(chǎn)清理數(shù)=固定資產(chǎn)卡片凈值 這樣就是正確的,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:39

這個是不正確的。你減少的時候,固定資產(chǎn)卡片是不是沒有操作,應(yīng)該是減少有一個變更。

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快賬用戶7250 追問 2023-01-30 15:50

卡片當(dāng)月做了減少。

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:52

那不對,固定資產(chǎn)卡片的這個不對。

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:52

你找你軟件售后看一下的吧。

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你好,你固定資產(chǎn)清理叔叔沒有結(jié)轉(zhuǎn),他應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)出去,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,如果沒有這個科目放到營業(yè)外收支。
2023-01-30
你好,是固定資產(chǎn)清理賬戶的余額,一般情況下余額是正數(shù)。
2024-04-16
您好,資產(chǎn)負(fù)債表凈值來源?上期期末有差異?
2022-10-05
對的,是的。借方是正數(shù),貸方是負(fù)數(shù)的。
2024-04-16
可以的,可以下個月結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-08-11
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