你好,你固定資產(chǎn)清理叔叔沒有結(jié)轉(zhuǎn),他應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)出去,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,如果沒有這個科目放到營業(yè)外收支。
您好老師,請問我當(dāng)月處置固定資產(chǎn)時固定資產(chǎn)的變價收入沒有確定,固定資產(chǎn)清理當(dāng)月就有余額,可以當(dāng)月不轉(zhuǎn)0,下月再轉(zhuǎn)0嗎。
老師,你好,上月固定資產(chǎn)清理一臺叉車原值:66548.7元,已累計折舊合計6097.85元,請問固定資產(chǎn)清單的凈值610656.63元與資產(chǎn)負(fù)債表中的凈值604558.78元,有差異6097.85元,是那里出問題?
老師,您好,請問當(dāng)月發(fā)生固定資產(chǎn)清理時,月末固定資產(chǎn)卡片的凈值,與本月資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)凈值,相差當(dāng)月固定資產(chǎn)清理數(shù)。這種情況是正確的嗎?
老師,第一季度申報資產(chǎn)負(fù)債表,其中固定資產(chǎn)為負(fù)數(shù),固定資產(chǎn)1月份開始為負(fù)數(shù),發(fā)生固定資產(chǎn)清理,請問這個怎么調(diào)賬,1月清理最后分錄為借 固清 貸營業(yè)外收入
請問老師資產(chǎn)負(fù)債表“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目是固定資產(chǎn)-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備+固定資產(chǎn)清理,這個固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)清理賬戶的余額嗎?是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費(fèi)用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費(fèi)用?
老師,有個公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費(fèi)用計入管理費(fèi)用審計費(fèi)嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了,固定資產(chǎn)清理這個科目,一借一貸,沒有余額。 結(jié)轉(zhuǎn)完,發(fā)現(xiàn)當(dāng)月發(fā)生固定資產(chǎn)清理時,月末固定資產(chǎn)卡片的凈值,與本月資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)凈值,相差當(dāng)月固定資產(chǎn)清理數(shù)。這種情況是正確的嗎
哦,不對的,這個應(yīng)該是你固定資產(chǎn)的借方余額合計。
老師,哪個應(yīng)該等于固定資產(chǎn)的借方余額?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)的余額。
是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的,這個固定資產(chǎn)應(yīng)該是固定資產(chǎn)的借方余額減去累計折舊之后的。
我現(xiàn)在的情況是: 報表固定資產(chǎn)凈值+固定資產(chǎn)清理數(shù)=固定資產(chǎn)卡片凈值 這樣就是正確的,對嗎?
這個是不正確的。你減少的時候,固定資產(chǎn)卡片是不是沒有操作,應(yīng)該是減少有一個變更。
卡片當(dāng)月做了減少。
那不對,固定資產(chǎn)卡片的這個不對。
你找你軟件售后看一下的吧。