你好,你是餐飲的話,6%的。
我們公司是一般納稅人。這個行業(yè)目前是免稅的。那對方開票給我們,是需要開專票還是普票?
你好,我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,目前給客戶開6%的普票。我們把蛋糕賣給第三方平臺,他們需要給他們平臺開專票,稅率是按6%還是13%。
想問一下就是抖音平臺里面的平臺補貼開票我們要給他們開票,給他們開了6%的服務(wù)費專票,但是我司是一般納稅人,經(jīng)營范圍里面沒有服務(wù)這一塊,且發(fā)票已跨月了,請問這個應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我們做網(wǎng)上賣課的業(yè)務(wù),目前是以個人身份注冊的賬號,平臺不能給我們公司開扣點發(fā)票,他們直接開發(fā)票給客戶,比如一套課賣99,平臺扣9.9,我們實際收益是89.1,那我們沒有扣點發(fā)票可以按89.1確認收入嗎
老師你好,我舉下例子,就是有一個顧客在我們店辦理了中國移動的業(yè)務(wù)后,中國移動會在第三方平臺上給顧客一張1000元的劵,然后顧客在我們店買一臺手機3000元,用了這個劵后顧客只需要付2000元,剩下的1000元由第三方平臺給我們,我們還是收的3000元,現(xiàn)在問題是我們應(yīng)該怎么給顧客開具發(fā)票。現(xiàn)在第三方平臺要求我們把他們付的1000給他們開手機發(fā)票或者服務(wù)費發(fā)票。我們覺得不合理,因為我是給顧客開具的3000的手機發(fā)票,他們的1000只是代付,所以現(xiàn)在請問我們該不該給第三方平臺開票,這個業(yè)務(wù)我們怎么開票是是合法合規(guī)的。謝謝
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)???
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進公司賬戶?
我們是餐飲,但是這個直接售賣給各個平臺蛋糕,這個性質(zhì)還是餐飲嗎?
你好,對的,是的,還是餐飲的。
稅務(wù)局讓我們按13%銷售蛋糕開
你好,那你們這個是現(xiàn)制作的嗎?是蛋糕店嗎?如果是的話,這個就屬于餐飲。
現(xiàn)場制作是蛋糕店
你好,那應(yīng)該是6%的 參考
還有個事兒,我們有個小規(guī)模公司,需要在電子稅務(wù)局代開增值稅專票,也是開給第三方,目前增值稅稅率是多少呢。
小規(guī)模?,F(xiàn)在增值稅1%的。
代開專票也1%?
專票普票都是1%的稅率。
有政策文件嗎
財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號 全文有效 成文日期:2023-1-9 打印本頁 字體: 【大】 【中】 【小】 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
這個底下的參考文件,能看下嗎
不好意思,這個沒有。
你好,稅務(wù)登記現(xiàn)在網(wǎng)上就可以辦理嗎?
對的是的,你在電子稅務(wù)局直接搜制度備案。
申請多久能通過呢
你好,當時就可以的,這個不用審核。