在這種情況下,不應(yīng)該給第三方平臺開具手機(jī)發(fā)票或服務(wù)費發(fā)票。 給顧客開具發(fā)票的方式應(yīng)該是開具一張金額為 3000 元的手機(jī)銷售發(fā)票,因為顧客實際在你店購買了價值 3000 元的手機(jī),只是使用了中國移動在第三方平臺提供的 1000 元券進(jìn)行抵扣。 第三方平臺要求開具手機(jī)發(fā)票或服務(wù)費發(fā)票是不合理的。第三方平臺與你的交易并非手機(jī)銷售業(yè)務(wù),而是一種代付行為,不能將代付金額作為手機(jī)銷售業(yè)務(wù)開具發(fā)票。如果給第三方平臺開具發(fā)票,可能會導(dǎo)致發(fā)票開具不規(guī)范,面臨稅務(wù)風(fēng)險。 如果第三方平臺確實需要發(fā)票,可以根據(jù)你們之間的實際業(yè)務(wù)關(guān)系,比如是否存在服務(wù)費用等,開具與之對應(yīng)的合法合規(guī)的發(fā)票,但不能是手機(jī)銷售發(fā)票。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
通過第三方平臺(甲)實現(xiàn)的銷售貨款是第三方平臺收取,然后一個月跟我們結(jié)算一次。現(xiàn)在需要我們直接開票給客戶(乙),那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借:應(yīng)收帳款—甲 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—銷項稅額, 但是發(fā)票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了!
老師,我們和奧克斯廠家簽訂了商品代銷服務(wù)協(xié)議,授權(quán)我們在京東平臺售賣空調(diào),商家每個月給我們開貨物發(fā)票,我們給顧客開票。合同中規(guī)定了每個月會給我們采購價的1%的返點,并且要求我們開服務(wù)費給他們。從昨年開始就一直開的服務(wù)費,而且其他的代銷商也是開的服務(wù)費啊?,F(xiàn)在專管員說我們開服務(wù)費不得行,讓我們要求廠家開紅字發(fā)票,請問到底應(yīng)該怎么開,有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護(hù)費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
最后這個如果確實需要發(fā)票那怎么開啊?一共就收了3000塊錢,要是再開服務(wù)費發(fā)票的話沒有資金往來呀
他們是代付,我們不能開具
意思這3000塊錢的部分跟第三方平臺就沒關(guān)系,就不應(yīng)該涉及發(fā)票開具是嗎?現(xiàn)在情況是第三方平臺給代付1000塊的時候還要收取我們10%的手續(xù)費,他收我們這部分服務(wù)費也不給我們開票,他說的除非我們把1000塊錢的發(fā)票開給他們,他們才給我們開10%部分的服務(wù)費發(fā)票。這是嚴(yán)重不合理的吧?
收取手續(xù)費的理由是什么呀
就是給付的這1000的手續(xù)費
他這個1000的劵是移動給顧客的,就相當(dāng)于移動給顧客補(bǔ)貼1000塊錢,然后通過他們平臺在顧客消費時給顧客抵手機(jī)款
那我們應(yīng)該和他們建立往來,因為
問題是顧客這1000塊錢還是通過銀聯(lián)系統(tǒng)和回公司的,不是第三方平臺直接付給我們,
那就不需要的,我們正常做賬就可以了
好的。謝謝,現(xiàn)在就是第三方平臺無理要求一直問我們要發(fā)票,真是頭疼
不需要管的!錢都是客戶自己付的