1.沖銷(xiāo)之前的預(yù)付賬款(假設(shè)之前預(yù)付賬款的金額與發(fā)票金額一致): 借:預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)或紅字) 貸:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)或紅字) 這一步是為了沖銷(xiāo)之前未開(kāi)票時(shí)做的預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理。 1.根據(jù)收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)行正確的賬務(wù)處理: 借:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際支付方式填寫(xiě)) 這一步是將柴油費(fèi)用計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本”科目,并將發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。同時(shí),根據(jù)支付方式(如銀行存款或應(yīng)付賬款),將相應(yīng)金額記入貸方。 1.對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅的差額問(wèn)題: 如果收到的發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額與之前的預(yù)計(jì)稅額存在差額,那么需要在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目中進(jìn)行調(diào)整。 (1)如果差額為正數(shù)(即實(shí)際稅額大于預(yù)計(jì)稅額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出額) 貸:其他業(yè)務(wù)成本 或 相關(guān)費(fèi)用科目? 這一步是將差額部分從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目中轉(zhuǎn)出,并相應(yīng)調(diào)整成本或費(fèi)用。 (2)如果差額為負(fù)數(shù)(即實(shí)際稅額小于預(yù)計(jì)稅額): 借:其他業(yè)務(wù)成本 或 相關(guān)費(fèi)用科目? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入額)? 這一步是將差額部分轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,并相應(yīng)調(diào)整成本或費(fèi)用。
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專(zhuān)票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我想咨詢(xún)一下這個(gè)我們廠(chǎng)是做瀝青混凝土的,我們廠(chǎng)買(mǎi)了15輛車(chē)做運(yùn)輸用,但是15輛車(chē)去外面加柴油不方便,也為了節(jié)約成本,我們公司做了一個(gè)存放柴油的倉(cāng)庫(kù),還買(mǎi)了加油機(jī),第一個(gè)問(wèn)題是,公司允許自己設(shè)置柴油倉(cāng)庫(kù) 嗎,第二個(gè)問(wèn)題,我們公司做外賬,柴油從來(lái)都是一張發(fā)票一張費(fèi)用平賬的,借,銷(xiāo)售費(fèi)用 借,制造費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款,沒(méi)有做過(guò)柴油的庫(kù)存數(shù),可是這個(gè)月柴油供應(yīng)商給我們開(kāi)了很多的票過(guò)來(lái),這次的票相當(dāng)于平時(shí)做賬的5倍的數(shù)量,這個(gè)月開(kāi)的票相當(dāng)于平時(shí)5個(gè)月的用量,我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
老師,我們公司車(chē)輛租出去了,所用柴油需自己承擔(dān)。最開(kāi)始沒(méi)有開(kāi)票,做賬如下:借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)收賬款(直接對(duì)方代充油卡),成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做的借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款;現(xiàn)在收到了柴油發(fā)票是專(zhuān)票,我要怎么沖賬才對(duì)。始終有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的差額,貸方不知道該怎么擺賬了,請(qǐng)老師指教
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶(hù)餐飲業(yè)開(kāi)了增值稅發(fā)票,比如開(kāi)了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說(shuō)沒(méi)有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國(guó)有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
付款時(shí)有必要先入預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)付賬款嗎
請(qǐng)問(wèn)有總賬會(huì)計(jì)的最新課程嗎?我的特訓(xùn)營(yíng)總賬會(huì)計(jì)課程是21年的,如何更新最新課程?
老師你好,明天去一家公司接手往來(lái)會(huì)計(jì),之前沒(méi)從事過(guò)這類(lèi)型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣(mài)豬肉,面試時(shí)老板說(shuō)了每天業(yè)務(wù)很多,客戶(hù)群體有公司、學(xué)校、個(gè)人、電商這些,請(qǐng)問(wèn)一下交接的時(shí)候要注意哪些?
有一項(xiàng)成本,沒(méi)有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購(gòu)買(mǎi)黃金贈(zèng)送客戶(hù),這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎?或者是要向稅局申報(bào)嗎
老師你好!個(gè)稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
謝謝老師,不過(guò)我前面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在紅沖預(yù)付款,會(huì)不會(huì)造成成本重復(fù)入賬。如果直接紅沖成本,然后進(jìn)項(xiàng)就擺不平,好復(fù)雜喲,想不過(guò)來(lái)了
成本紅沖了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
那不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣呀,老師
是的 你成本都紅沖了進(jìn)項(xiàng)肯定不能抵扣
問(wèn)題就是油耗就是我們的成本得嘛,紅沖了還是得入賬啊
對(duì)的 紅沖了肯定要做分錄的