借:應(yīng)收賬款-A部門
貸:經(jīng)營收入-A部門100萬
貸:銷項(xiàng)稅額-A部門6萬
借:應(yīng)收賬款-B部門(紅字)
貸:經(jīng)營收入-B部門100萬(紅字)
貸:銷項(xiàng)稅額-B部門6萬(紅字)
我公司有兩個(gè)部門,A和B,6月時(shí)把A部門的一筆開票收入錯(cuò)誤的計(jì)入了B部門。現(xiàn)在11想做一筆調(diào)整分錄,請問怎么調(diào)整。原分錄是借應(yīng)收賬款B部門,貸經(jīng)營收入B部門,貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額B部門
銀行存款的輔助核算記錯(cuò)了部門,如何在以后的月份進(jìn)行調(diào)整?在6月收了1萬元,計(jì)入了B部門,實(shí)際應(yīng)該計(jì)入A部門,如何在現(xiàn)在11月進(jìn)行調(diào)整?調(diào)賬一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的,但是銀行存款也能這樣調(diào)整嗎?這樣不會代表11月收了1萬?但實(shí)際又沒有收到。這樣能和銀行賬對上嗎?
我公司有A和B兩個(gè)部門,A部門開了收入票106萬,但是錯(cuò)誤地計(jì)入到了B部門。我公司做賬為借應(yīng)收賬款-B部門106萬,貸經(jīng)營收入-B部門100萬,貸銷項(xiàng)稅額-B部門6萬?,F(xiàn)在要做一筆調(diào)整分錄,從B部門改為A部門,要如何做賬
A與B合作,A幫B購買材料,部門人員工資費(fèi)用都算給B.平時(shí)發(fā)生的這些費(fèi)用,分錄是:借:其他應(yīng)收款-B公司,貸:現(xiàn)金"。等到了下個(gè)月,A就要把這些費(fèi)用100元+稅點(diǎn)6%=106元開票給B.這個(gè)稅點(diǎn)6元,是記錄到哪個(gè)科目?這些賬務(wù)都是內(nèi)賬的處理。。。。
(找郭老師回復(fù)一下)老師,我們公司有很多部門,平時(shí)做賬的時(shí)候,比如一筆支出,由三個(gè)部門分?jǐn)偅揖头謩e做成了三個(gè)部門的費(fèi)用,現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是A部門支出了10萬塊,由ABC三個(gè)部門承擔(dān),按照平時(shí)我就分別做成費(fèi)用就行了,可現(xiàn)在B部門把它承擔(dān)的那部分轉(zhuǎn)回給A部門了,請問現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么寫分錄呢 我怎么都做不平
分公司因資質(zhì)原因掛靠在總公司,現(xiàn)分公司需要支付標(biāo)書費(fèi)用500元,分公司已把錢支付到總公司,現(xiàn)第三方開具發(fā)票給總公司,總公司賬務(wù)如何處理
老師,用非貨幣資產(chǎn)對外投資為什么股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)不能用非貨幣性資產(chǎn)的售價(jià)一次性確認(rèn)而要逐年調(diào)整
你好,袁工有退稅的,單位會計(jì)可以幫辦?怎么操作?
老師利潤表中的營業(yè)利潤利潤總額凈利潤都是自動(dòng)生成的嗎
法人轉(zhuǎn)款到公賬可以做無票收入嗎?
老師:應(yīng)付賬款貸方有90多萬,是因?yàn)檫@家供應(yīng)商名下有好幾家公司,付款和開票不一致造成的。還有就是我們是去年剛成立的有原來的公司搬遷。原來老公司經(jīng)營不下去了。新成立的公司名稱也換了,與原來不相干。但供應(yīng)商還是以前的供應(yīng)商,所以發(fā)票和付款弄的亂七八糟的?,F(xiàn)供應(yīng)商想平賬。他說私戶匯我們私戶上,然后我們從公戶上匯款給他們公司。其實(shí)我們是不欠錢的。這樣操作不太妥當(dāng)。有沒有更好的辦法。當(dāng)然,這么多金額不是一下子匯入個(gè)人卡上。怎么樣能平賬。。如果可以這樣操作的話,把個(gè)人卡上的錢轉(zhuǎn)入公戶上,以什么名義轉(zhuǎn)比較好
老師,您好,一個(gè)表格里有不同項(xiàng)目的重復(fù)項(xiàng),怎么把這些不同項(xiàng)目的重復(fù)項(xiàng)分類匯總出來
老師,轉(zhuǎn)股按什么交個(gè)稅,比如資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤12萬,實(shí)收資本100萬,轉(zhuǎn)走股東占20%
老師,以個(gè)人名義向別的公司代開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,大概金額4500元,代開時(shí)都繳納哪些稅種?個(gè)人所得稅繳納多少錢?
老師,集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金要不要結(jié)轉(zhuǎn)