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A與B合作,A幫B購(gòu)買材料,部門人員工資費(fèi)用都算給B.平時(shí)發(fā)生的這些費(fèi)用,分錄是:借:其他應(yīng)收款-B公司,貸:現(xiàn)金"。等到了下個(gè)月,A就要把這些費(fèi)用100元+稅點(diǎn)6%=106元開票給B.這個(gè)稅點(diǎn)6元,是記錄到哪個(gè)科目?這些賬務(wù)都是內(nèi)賬的處理。。。。

2023-08-17 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 17:34

你好,學(xué)員,計(jì)入收入科目的 借銀行存款106 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 17:35

老師,你好。我這業(yè)務(wù)是內(nèi)賬的處理。而且都是屬于幫B公司代收代付,不能算業(yè)務(wù)。

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 17:36

因?yàn)楣臼窃O(shè)計(jì)公司,跟B公司達(dá)成協(xié)議,你幫我做樣品鞋,你來(lái)采購(gòu),中間的采購(gòu)費(fèi)用,人工費(fèi)算在B公司,然后我公司再開6%稅點(diǎn)發(fā)票給B公司,B再打錢給我們。

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 17:38

我現(xiàn)在就是不明白,我把發(fā)票開給B公司,這個(gè)稅點(diǎn)是記錄到什么科目?因?yàn)槲疫@是內(nèi)賬的處理。。。

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:43

中間你們有收服務(wù)費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:43

或者中間差價(jià)之類的

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 17:46

就加收6%的服務(wù)稅點(diǎn)

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 17:47

例如,6月我們幫B公司已經(jīng)算好費(fèi)用+人工是100元,7月的時(shí)候,我們就要加收6%稅點(diǎn)在里面,開票106元給B公司.

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:52

加收的記入你們的收入,因?yàn)檫@個(gè)確確實(shí)實(shí)是你們的收入的

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 17:56

這個(gè)可以理解,就是代收時(shí)候,產(chǎn)生的收入是吧?

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:57

是的,就是差價(jià)的收入的

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 17:58

但這個(gè)是內(nèi)賬處理,算收入,我怕老板會(huì)說(shuō),我們又沒(méi)有給對(duì)方設(shè)計(jì)東西,就只是代收代付而已,那還能記錄什么科目嗎?

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快賬用戶5707 追問(wèn) 2023-08-17 18:03

老師,在內(nèi)賬里面能記錄到“應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅”嗎?我怕記錄到收入,老板看到報(bào)表說(shuō)不可以。。。

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齊紅老師 解答 2023-08-17 18:23

但這個(gè)是內(nèi)賬處理,算收入,我怕老板會(huì)說(shuō),我們又沒(méi)有給對(duì)方設(shè)計(jì)東西,就只是代收代付而已,那還能記錄什么科目嗎? 代收代付的計(jì)入往來(lái),其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款

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你好,學(xué)員,計(jì)入收入科目的 借銀行存款106 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6
2023-08-17
你好;? ? ? AB? 兩個(gè)公司都給這個(gè)人報(bào)了 工資是嗎。 都有勞動(dòng)合同嗎? ?
2022-03-14
同學(xué)你好 這個(gè)就是 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-09-22
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以
2022-06-24
借,合同履約成本 2000%2B4000%2B6000 貸,銀行存款等等 借,合同履約成本 10000*2 貸,應(yīng)付職工薪酬 20000 借,銀行存款 106000. 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交增值稅 600 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,合同履約成本 32000 您看一下,有具體不理解的,具體問(wèn)
2022-11-07
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