你好,這個稅金及附加具體的是什么業(yè)務的?他是在成本費用里面填寫的。
老師,請問一下個體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個人經營所得稅250 元。要填寫在成本費用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調整增加額?
請問老師,做個人經營所得匯算清繳B表時,上面的調整金額是和企業(yè)所得稅匯算清繳調整規(guī)則一致么,比如業(yè)務招待費只能按照60%扣除,40%需調增?
老師,你好,請問個人經營所得稅匯算清繳的職工福利費是做調增還是調減啊?
老師,請問我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時我有業(yè)務招待費調增和其他項目調增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調賬了是吧?那我的年報還需要改嗎?
老師,請問一下個體戶個人經營所得匯算清繳利潤表上的稅金及附加 需要調哪個欄次吖?調減還是調增還是其他吖
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經常被函調,而且時間很久才函調結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
稅金及附加是繳納城建稅的呢
你好,在成本費用里面,這個不需要調 可以抵扣的。
我填利潤表的商品結轉的成本197384.24 城建稅的是需要加進來嘛?197384.24+103.66=197487.9的成本 利潤才能跟賬上一致
對的,是的,需要的,還有你的期間費用也加進去的,這個成本費用不光是主營業(yè)務成本的。
好的,我明白了,謝謝老師,非常感謝
不用客氣,工作愉快。