這個政策今年沒有變化。仍減按1.5%
請問下老師會計政策變更這個所有者權益變動表怎么看的,那個累計影響數(shù)的年限確定理解不了,為什么不是當期的上期,而是上上期
老師,我是房產(chǎn)公司的,由于我們房產(chǎn)公司已經(jīng)售完住宅,只有少量營業(yè)房沒有銷售完,去年將部分未銷售的營業(yè)房出租,去年租金收入占總收入的75%,符合增值稅加計扣除減政策(今年)。今年我公司租金收入后,這個加計扣減的會計分錄怎么做?
其他個人今年出售不動產(chǎn)增值稅政策有變化么?是怎么固定的,出租不動產(chǎn)呢?那個減按1.5%是這的么?這個政策今年有變么?
老師 我們是不動產(chǎn)租賃企業(yè),一般納稅人 幾乎沒什么進項,增值稅稅負高達9%,有不符合簡易征收政策,這個還能有其他可以讓稅負低點嗎?
前會計留了這么一個固定資產(chǎn)登記表,這是2022年的,我看他一直按照這個表格計提,如果2023年有固定資產(chǎn)增加是不是得在這個表上面變動一下
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
個人出售不動產(chǎn)呢?免稅么?
持證滿五年且是惟一住房,免稅