同學(xué)你好,個(gè)人所得稅以實(shí)際發(fā)放月份的次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來,9一12月工資計(jì)提了但是沒有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
員工2021年的工資是2022年1月份統(tǒng)一發(fā)放的。基本都是在3萬左右?,F(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,而且只能申報(bào)在2022年了。到目前為止2022年才一個(gè)月。如果工資全部申報(bào)在一個(gè)月的話就會(huì)導(dǎo)致上個(gè)人所得稅。請(qǐng)問老師:這種情況公司如何處理才不會(huì)上個(gè)稅?
請(qǐng)問老師有個(gè)問題想問一下,我單位2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,并且已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只不過實(shí)發(fā)工資沒有發(fā)放,因?yàn)閱挝粵]有錢支付,現(xiàn)在有個(gè)員工不愿意申報(bào)2021年匯兌清繳明細(xì)表,因?yàn)樾枰U納個(gè)稅,專管員讓我去大廳更改申報(bào),我已經(jīng)更改過來了,不過牽涉跨年度申報(bào)牽涉年報(bào)問題我想問賬務(wù)怎么處理牽涉利潤分配.以前年度損益調(diào)整還有應(yīng)付職工薪酬,那賬務(wù)怎么處理,我把工資表發(fā)給你一下,應(yīng)付工資科目明細(xì)怎么做/,
想問下,我們公司有部分員工欠薪,比如2022年幾個(gè)月工資,在2022年只發(fā)了一點(diǎn),剩下要在今年才能有錢結(jié)清,那個(gè)人所得稅怎么申報(bào)為好?2022年只申報(bào)了已經(jīng)發(fā)了的部分,比如一個(gè)員工工資2022.3-8月月薪20000,前期已經(jīng)算好工資表,中間有錢發(fā)了3月工資的一半,4月工資后來也發(fā)了一半,這種情況。。。。
0老師好我想請(qǐng)問一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
由于那些人已經(jīng)離職了,如果他們的收入放到2023年申報(bào)就導(dǎo)致跟他們離職時(shí)確認(rèn)的金額不一樣了
影響的是實(shí)發(fā)金額和個(gè)人所得稅,與所得稅沒有影響的
我的疑惑也不是所得稅,是去年的工資早已經(jīng)算好了,只是公司資金問題遲遲未發(fā),拖到現(xiàn)在才能發(fā),而他們已經(jīng)離職大半年了,如果不放在2022年申報(bào),那他們?cè)谖覀児镜氖杖胗肿兂闪私衲?,加上又不是在我們公司任職了,好尷?
咱們按稅法作的,沒事。去年疫情工資晚發(fā)的多了。都是這樣的。
我們是一部分人在1月發(fā)了2022年的工資,我把他們?cè)?022.12月申報(bào)了,那時(shí)剛好可以趕上2022年最后一個(gè)月的稅期,不知道這樣處理可以嗎,因?yàn)橥聜儞?dān)心2022年的收入加到2023年申報(bào),2023年本身也會(huì)有收入,就會(huì)導(dǎo)致稅點(diǎn)變高
現(xiàn)在已經(jīng)是2023年了,已經(jīng)過去了
只能按2023年的申報(bào)可了
2023.1月不是申報(bào)2022.12月的稅嗎
16號(hào)就過了申報(bào)期了。現(xiàn)在再申報(bào)的是1月份所發(fā)的12月份的工資,但是是要計(jì)入2023年了
1.16前發(fā)了,那時(shí)稅期還沒過,所以1.16前發(fā)的人,我都在2022年12月申報(bào)了,剛剛來得及
按原則,1月份發(fā)的應(yīng)在2023年報(bào)
老師,我已經(jīng)申報(bào)完畢了,會(huì)有事嗎
可以修改申報(bào)同學(xué),
不修改可以嗎
不修改,嚴(yán)格是不符合的。
不修改的話,主要跟員工當(dāng)時(shí)確認(rèn)的金額一致,稅金也一致,那樣他們不會(huì)有異議,我感覺上問題不大,但不知道是不是我太天真了,因?yàn)槿绻麍?bào)在2023,一個(gè)是他們已經(jīng)離職半年了,一個(gè)是要給他們逐一解釋為什么,個(gè)稅的差額也要補(bǔ)給他們,再來一個(gè)是導(dǎo)致他們2023年收入稅點(diǎn)增高,我想到這么多問題就報(bào)在去年就免去這些問題。。。。老師我覺得好復(fù)雜
他們個(gè)稅高的事,真不要替他們操心。咱們把咱們的工作不出問題就行。