不交 月銷售額10萬免
2、某加工廠為小規(guī)模納稅人,2010年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款5萬元,增值稅0.85萬元,銷售產(chǎn)品一批,取得收入9.27萬元(含稅)并開具普通發(fā)票。試計(jì)算該加工廠6月份應(yīng)納的增值稅
某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)年7月銷售糕點(diǎn)一批,取得含稅銷售額40000元,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)一臺(tái),取得的增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款1800元。不考慮其他因素,小規(guī)模納稅人征收率3%。要求:計(jì)算該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
某企業(yè)一般納稅人,企業(yè)某月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如 下: (1)銷售玩具,取得含增值稅價(jià)款600000元,另收取包裝物租金5650元。 (2)采取以舊換新方式銷售舊玩具500件,新玩具同期含增值稅銷售單價(jià)200元/件,舊玩具每件折價(jià)80元。 (3)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用填充棉,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480 00元。 (4)購(gòu)進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額 300元。 (5)將自產(chǎn)玩具500件發(fā)放員工做福利,成本價(jià)是100元/件。 (6)外購(gòu)上月的制作玩具材料因管理不善導(dǎo)致發(fā) 霉,不含增值稅價(jià)格是10000元。 已知:增值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求: 根據(jù)上述資料,計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額
38.某玩具廠經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為小規(guī)模納稅人,某年4月份購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,購(gòu)進(jìn)金額2333元,取得普通發(fā)票。生產(chǎn)玩具銷售,取得銷售收入39140元;該納稅人當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅額是多少?(征收率為3%
38.某玩具廠經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為小規(guī)模納稅人,某年4月份購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,購(gòu)進(jìn)金額2333元,取得普通發(fā)票。生產(chǎn)玩具銷售,取得銷售收入39140元;該納稅人當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅額是多少?(征收率為3%)
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄