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某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)年7月銷售糕點(diǎn)一批,取得含稅銷售額40000元,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)一臺(tái),取得的增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款1800元。不考慮其他因素,小規(guī)模納稅人征收率3%。要求:計(jì)算該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

2022-06-09 07:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 08:00

你好,該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=40000/1.03*3%—1800,所以不需要繳納稅款?

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你好,該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=40000/1.03*3%—1800,所以不需要繳納稅款?
2022-06-09
求:計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納 25750/1.03*0.03+60000*0.03=2550
2021-10-30
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-03-22
甲公司當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是412000/1.03*0.03=12000
2023-04-25
你好,你是購(gòu)買方不交銷項(xiàng)稅的。
2021-07-31
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