你好,該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=40000/1.03*3%—1800,所以不需要繳納稅款?
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
食品公司為小規(guī)模納稅人,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)一臺(tái),取得普票注明價(jià)款1800元,要交應(yīng)納稅額?計(jì)算是1800÷(1+13%)x13%嗎?
某食品廠為增值稅一般納稅人,2019年12月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)小麥,當(dāng)月全部領(lǐng)用加工糕點(diǎn),收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)7萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為0.9萬(wàn)元。本月銷售糕點(diǎn),取得不含稅銷售額30萬(wàn)元,假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅多少萬(wàn)元?
某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)年7月銷售糕點(diǎn)一批,取得含稅銷售額40000元,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)一臺(tái),取得的增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款1800元。不考慮其他因素,小規(guī)模納稅人征收率3%。要求:計(jì)算該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
甲公司為小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,2016年5月份購(gòu)進(jìn)一批智能手機(jī),取得增值稅普通發(fā)票注明不含增值稅價(jià)格為300000元。當(dāng)月將該批手機(jī)出售,取得不含稅銷售收入為412000元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬(wàn)的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
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