 
                            你好,這個(gè)是不需要繳納的,因?yàn)槭敲舛惖?/p>
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    某小型工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年3月取得含稅銷售收入6. 18萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)原材料-一批,支付貨款2. 12萬(wàn)元。已知小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為3%。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
某雜貨店為小規(guī)模納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):一銷售商品共取得含稅,零售收入103000元,二購(gòu)進(jìn)商品一批,取得發(fā)票注明價(jià)款70200元。適用征收率3%,當(dāng)月增值稅應(yīng)以下業(yè)務(wù)適用征收率3%,當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少元?
1、某生產(chǎn)企業(yè),1月份購(gòu)進(jìn)A原材料20萬(wàn)元,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入10萬(wàn)元,增值稅率為17%,請(qǐng)回答以下問(wèn)題:(1)1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額分別是多少?(2)1月份應(yīng)交增值稅額是多少?(3)如果2月份末購(gòu)進(jìn)A原材料,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入30萬(wàn)元,則2月份應(yīng)交增值稅額是多少?
某生產(chǎn)企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,3月銷售乙產(chǎn)品取得銷售收入10萬(wàn)元,征收率為3%,則該企業(yè)3月份應(yīng)交增值稅額是多少?
某生產(chǎn)企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,3月銷售乙產(chǎn)品取得銷售收入10萬(wàn)元,征收率為3%,則該企業(yè)3月份應(yīng)交增值稅額是多少?
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師 經(jīng)處局給的補(bǔ)貼是設(shè)備貸款的補(bǔ)貼 我們沖了以前年度 還是要做收入處理啊
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來(lái),底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無(wú)票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無(wú)票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問(wèn)下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問(wèn);公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳

