你好,同學(xué) 遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值損失×25% 所得稅費(fèi)用應(yīng)交所得稅?遞延所得稅資產(chǎn) 對的 你這里
請教一個問題,比如,2017年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 100,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸:所得稅 25,到2018年,根據(jù)賬齡應(yīng)收賬款減值沖回,借:期初未分配利潤100 貸:資產(chǎn)減值損失80 壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款20 ,2018年該企業(yè)凈利潤為負(fù)數(shù),想請教一下2018年這個時間的遞延所得稅資產(chǎn)該如何會計(jì)處理?沖回壞賬準(zhǔn)備的話,利潤表中所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)這樣對嗎?
老師,應(yīng)收賬款會產(chǎn)生減值,記入信用減值損失影響利潤,所以有遞延所得稅資產(chǎn)是嗎
對資產(chǎn)減值損失計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn),在計(jì)算所得稅時,年度利潤要怎么加減再乘以所得稅率計(jì)算所得稅啊
請問老師,利潤總額380萬,其中信用減值損失20萬,所得稅匯算清繳調(diào)增20萬,應(yīng)納所得額400*25%=100萬。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅100萬 貸:所得稅費(fèi)用100萬,遞延所得稅資產(chǎn):借:遞延所得稅資產(chǎn)20*25%=5萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅5萬,你是這樣做嗎?
圖下面的參考答案沒看懂,資產(chǎn)減值損失是60 應(yīng)交所得稅=(利潤總額+資產(chǎn)減值損失)*25% 遞延所得稅資產(chǎn)=資產(chǎn)減值損失*25% 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn) 是嗎?
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬,用于支付另一股東退股資金70萬,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請問工商年報(bào)截止申報(bào)時間是什么時候報(bào)?
老師好,請問我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒要過,今天老板問我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么做
考試的話 我需要背這個計(jì)算公式就行了是嗎
會有遞延所得稅負(fù)債嗎?計(jì)算公式是啥
對的 會有遞延所得稅負(fù)債 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅?遞延所得稅負(fù)債