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您好老師,我們房地產(chǎn)公司12月份開具增值稅銷售不動產(chǎn)發(fā)票,11月份報了未開票收入繳了稅款,現(xiàn)在稅務系統(tǒng)還有出來我們11月份繳完的稅,這個在哪兒調(diào)整

2023-01-18 00:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-18 00:58

你好,正在解答中請稍等。

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齊紅老師 解答 2023-01-18 01:05

11月報未開票收入,12月份又開票的情況,需要在收入確認時,先把11月份的收入確認完畢,再把12月份的發(fā)票進行確認。一般情況下,只有在確認11月份的收入之后,才能進行12月份的發(fā)票確認。在申報的時候把11月無票收入填寫負數(shù)即可。

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快賬用戶3951 追問 2023-01-18 01:46

您好老師,填到增值稅那個表里面

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齊紅老師 解答 2023-01-18 01:48

填到增值稅那個表里面——是的

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快賬用戶3951 追問 2023-01-18 01:51

老師填到增值稅表1 下面的未開具發(fā)票里面還是

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齊紅老師 解答 2023-01-18 02:03

填到增值稅表下面的未開具發(fā)票里面,在以前正數(shù)同位置。

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快賬用戶3951 追問 2023-01-18 08:39

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2023-01-18 14:33

很高興回復你的問題。

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你好,正在解答中請稍等。
2023-01-18
表1 開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-01-17
你好,交的稅金,你紅字沖減之前的憑證,然后計入到其他應收款。
2024-12-24
你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
那樣 可以的 不需要繳納了
2020-11-08
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