在附表一免稅銷售貨物一欄里面的
請問一下老師,我們做外貿進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
老師,我們公司做出口貿易的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應該填寫在哪里呢
11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
那沒有取得發(fā)票的經濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產》那一節(jié),科目:債權投資---利息調整,這個利息調整,調的是什么?
新成立外貿企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產品是交易性金融資產嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
國內采購一批貨100萬,稅額13萬,是要填寫在哪里呢?要填寫在增值稅申報表的哪個位置呢
你好 附表二26-28 還有35藍
附表二的26欄是本期認證相符且本期未申報抵扣,附表二的26欄是其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣,附表二的35欄是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票???那么請問一下我這個國內采購的發(fā)票收到了,但是還沒有做認證勾選的,因為我這個進項稅額是需要出口退稅的?。繛槭裁匆惨顚懀焊奖矶?5欄是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票???
商貿的你應該選擇退稅勾選,你沒有勾選的不要申報,沒有勾選的相當于沒有發(fā)生,不要申報附表二的。
上面寫的那些都是退稅勾選的,這個不能認證,不能抵扣。
那么就是說我12月初不做退稅勾選,進項稅的13萬就不要在不要申報附表二填寫是嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
那么這13萬進項稅額我們10月份收到發(fā)票的,等到明年2023年再做退稅可以的嗎?有時間限制嗎
可以的,沒有時間限制
那么12月初不做退稅勾選,進項稅的13萬就不要在不要申報附表二填寫,但是我們開了出口發(fā)票了,請問這個要填寫嗎?還是必須出口發(fā)票開了,就必須做出口退稅勾選呢?
需要填寫的退稅勾選,可以選擇,也可以不用選擇,自己決定。 開了銷項發(fā)票就得填寫銷售額。
那么就是說我在11月份在認證勾選平臺做了退稅勾選了,就可以在11月增值稅申報表中填寫這個退稅金額,那么做個退稅勾選了,是不就要做申報出口退稅了呢?還得可以先在認證平臺勾選退稅,以后在做出口退稅的申報呢?
11月份退稅勾選在12月份申報。
我們出口銷售收入為200萬的數(shù)字,填寫增值稅報表的哪里,詳細一點說在哪一欄可以嗎老師
附表一免稅銷售貨物一欄, 倒數(shù)第二行 然后再減免明細表最后一行
那么這個國內采購一批貨100萬,稅額13萬,這個13萬是要做退稅的,要填寫在增值稅申報表的哪里?詳細一點說在哪一欄可以嗎?謝謝老師了
選擇退稅勾選 附表二26-28 還有35藍
國內采購一批貨100萬,稅額13萬只填寫在附表二中嗎?其他的表不用填寫了嗎
你好,對的是的,是這么做的。