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老師,請問12月底開了銷售發(fā)票,已確認了收入,但公司還沒有進行采購,這部分成本該怎么做賬呢?

2023-01-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-17 17:20

學員你好,只能先暫估入賬

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快賬用戶7175 追問 2023-01-17 17:23

但是采購金額和供應商都沒有確定,怎么做憑證呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-17 17:24

做個入庫單,不寫供應商,回頭確定了在寫

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快賬用戶7175 追問 2023-01-17 17:28

老師,請問2022年產生的費用,但2023年再開發(fā)票,應該算哪一年的費用呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-17 17:29

2022年產生的費用,但2023年再開發(fā)票,應該算22的費用

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學員你好,只能先暫估入賬
2023-01-17
你好 能反結賬修改嗎 不能的做到這個月
2021-11-05
借庫存商品貸銀行存款,應付賬款 借利潤分配,未分配利潤貸庫存商品。
2022-04-18
你好!正規(guī)的做法是按完工程度來確認收入和成本。 也有企業(yè)會直接到開票的時確認,你自己確認。
2020-12-29
你好,開了銷售服務發(fā)票,這個通常就是單位從事銷售服務人員的工資,不需要發(fā)票入賬啊 結轉成本的分錄是 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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