學員你好,只能先暫估入賬
請問老師開了銷售服務發(fā)票后要確認收入,結轉成本,如果目前沒有成本票,該怎么做分錄呢
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認收入結轉成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結轉? 還有我成本票只是到了一部分,結轉成本就按實際收到的結轉么?
老師,請問本公司在11月開具開票入賬,做了收入,結轉了成本,但是開錯了發(fā)票,然后在12月又重新開具了正確的發(fā)票,但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開多了19萬的銷售發(fā)票,這個12月要怎么做賬呢?
老師,請問12月底開了銷售發(fā)票,已確認了收入,但公司還沒有進行采購,這部分成本該怎么做賬呢?
老師你好,請問下外貿公司12月已經銷售了產品,但是報關單到一月才出來,12月沒確認收入,所以成本也沒暫估入賬,這樣做可以嗎?
老師,您好,請問交社保的基數(shù)是要按員工實際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請問老師,之前印花稅申報未扣款,產生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個滯納金記錄,可以作廢申報嗎?,申報的餐飲服務收入
老師,稅務那邊說我們有190萬左右的白條,我該怎么來理賬呢
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(負數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉股,清理其他應付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應付款有余額,工資有余額,未分配利潤(負數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉股,清理其他應付款,可以這樣操作嗎?
老師,關聯(lián)公司代A公司代收代付款項,計入其他應付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個月轉錢備注投資款,然后用來發(fā)工資可以轉為實收資本嗎
老師,財務軟件實操在哪里?我怎么沒找到
老師,我想再問一下,進出口公司的,在稅務局里面退稅的操作步聚是怎樣的,操作步聚您能寫出來,發(fā)給我一下嗎?謝謝!
我單位借用別人資質干活,付款單位用房子抵工程款,房子怎么不通過掛靠的公司直接過戶到我單位呢?
但是采購金額和供應商都沒有確定,怎么做憑證呢?
做個入庫單,不寫供應商,回頭確定了在寫
老師,請問2022年產生的費用,但2023年再開發(fā)票,應該算哪一年的費用呢?
2022年產生的費用,但2023年再開發(fā)票,應該算22的費用