同學(xué),你好 是可以的
老師您好,我公司剛成立,成本費(fèi)用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺(tái)設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
你好老師,請(qǐng)問2021年和2022年購買的庫存商品,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票就沒入賬,也沒暫估,商品購買次月就已銷售也確認(rèn)了收入!2024年11月份發(fā)票收到了,可以在這個(gè)月入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好老師,請(qǐng)問2021年和2022年購買的庫存商品,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票就沒入賬,也沒暫估,商品購買次月就已銷售也確認(rèn)了收入!我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年11月份發(fā)票收到了,可以在這個(gè)月入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?應(yīng)該怎么做
比如說一級(jí)科目編碼是2201,那二級(jí)科目就是220101,220102,220103嗎
請(qǐng)問一下哪位大神老師,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,顯示是負(fù)數(shù),一直沒收入這樣申報(bào)有沒有什么問題?
老師B為什么不對(duì)是因?yàn)樗袡?quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費(fèi)用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時(shí)是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會(huì)計(jì)分錄消掉這個(gè)科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個(gè)稅沒有申報(bào),是需要在今年申報(bào)嗎,員工今年累計(jì)個(gè)稅申報(bào)120000元,可以用獎(jiǎng)金?工資的形式給他申報(bào)嗎,算是合理避稅
老師上月的電費(fèi)我是預(yù)估做的賬,這個(gè)月支付上月的電費(fèi)要比我預(yù)估的多135元,我怎么做賬務(wù)處理
個(gè)體戶我們的票一個(gè)季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個(gè)點(diǎn)?都要收什么稅?我給別人開票怎么算稅?所有加的都算進(jìn)去嗎?公司的話每個(gè)月有多少免費(fèi)額度!
老師好,今年5月出口產(chǎn)品,5月申報(bào)期忘記申報(bào)了,可以7月申報(bào)期補(bǔ)申報(bào)么
個(gè)體戶我們的票一個(gè)季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個(gè)點(diǎn)?都要收什么稅?公司的話能每月有免費(fèi)額度嗎?
個(gè)體戶我們的票一個(gè)季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個(gè)點(diǎn)?都要收什么稅?
那之前開的外銷發(fā)票都是免稅的現(xiàn)在更正過來開0稅率,就把之前是品名直接免稅改成0稅率,不想前后開票同品名不同征稅形式吧
同學(xué),你好 具體問題是什么??改稅率嗎?
對(duì)的 對(duì)之前的已使用過的品名改成零稅率
同學(xué),你好 這個(gè)沒關(guān)系的
OK,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!