可以的,可以這么做的。
老師,有一筆保證金,當時支付的時候沒有單獨做其他應收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了,是不是這樣做:借:其他應收款 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,2020年度的殘保金,我支付分錄寫錯了,本身不應該存在(其他應交款)這個科目的,所以想把他沖沒了,改成正確的。 寫的是借:其他應交款100 貸:銀行存款100 我現(xiàn)在想改一下怎么改, 借:其他應交款-100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這樣對嗎,如果不對,該哪樣寫
老師,客戶2021年的工程款壓著沒有退,現(xiàn)在退了,由于沒有錄期初余額,現(xiàn)在應該怎么做賬呢 借:以前年度損益調(diào)整--其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎】
老師,有一筆業(yè)務,支付銷售產(chǎn)品的運費,因收款人名字有務款被退回,我以經(jīng)做了分錄借其他應付款—運費,貸銀行存款,現(xiàn)在款現(xiàn)退回也沒重新支付,再做一筆登錄借銀行存款,貸其他應付款,備注戶名錯誤款被退回,我這樣做對嗎?
23年付款了,然后別人也開票了,但是可能沒有給到外賬或者做漏,現(xiàn)在查出來了這個180000的發(fā)票沒有入賬是人工代開發(fā)票的,這個怎么入賬?直接入賬還是調(diào)以前調(diào)度損益?怎么做分錄?以前賬就是借:其他應付款某某,貸銀行存款,就一直掛賬!現(xiàn)在補入賬借方:以前調(diào)度損益 貸:其他應付款某某?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預交的企稅 2000元。預交當月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。這話是不是有誤導性 入庫與驗收:物料到貨后倉務員或相關(guān)負責人驗收確認并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務據(jù)此賬務處理。生產(chǎn)車間和各部門領用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。