你好,分公司沒有業(yè)務(wù)也需要分配,你這邊分公司是獨立核算的嗎?
老師,季報里,企業(yè)所得稅申報表,當期應(yīng)納所得稅額為0,是不是A202000企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表就不用填數(shù)據(jù)了,因為沒有稅可繳納,也就不用分配。
總分支機構(gòu)第一年,企業(yè)所得稅,無需分配給分支機構(gòu)申報,由總機構(gòu)合并申報。請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(A表)17-20行要不要填寫。 老師,你幫我看看,我們這樣沒有填寫17-20行對嗎?
老師你好!我們公司是分支機構(gòu),現(xiàn)按照總分機構(gòu)發(fā)來的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表》來申報所得稅,所得稅為0,想請教一下老師報表報送中的資產(chǎn)負債表與利潤中的數(shù)應(yīng)該如何填寫呢?
總公司下面有分公司,第三季度申報時需要填寫,企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表,營業(yè)收入,職工薪酬,資產(chǎn)總計還有分配比例,請問怎么填
老師,所得稅年報匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表中分配,比例應(yīng)該怎么填寫,我們的分公司沒有業(yè)務(wù)一直0申報,現(xiàn)在這個202000表填不過去
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
是的,那怎么分配呢?35/35/30關(guān)鍵是填不進去數(shù)字,,填35%也不對,0.35也不對,該怎么填呢?我的公司是獨立核算的
那你第一排的那個比例100%是總公司嗎?
自動帶出來就是分公司資料,這個100%是本來就在那里
你把你紅色那行看下能否刪除