同學(xué),你好 嗯嗯,是的
企業(yè)2022年,年底財(cái)務(wù)報(bào)表是虧損,但上半年預(yù)繳了企業(yè)所得稅。那么在2023年匯算清繳中,是不是需要退稅給企業(yè)?
2022年虧損1??做2022年匯算清繳2??3月底計(jì)提企業(yè)所得稅3??計(jì)提完企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用4??2023年匯算清繳多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅? 目前我不知道我該如何做,2023年第一季度盈利,我在3月底是不是需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師好,請(qǐng)問我企業(yè)2022年是盈利的,2023年一季度是虧損的,我現(xiàn)在是先做2022年的匯算清繳還是去申報(bào)2023年的企業(yè)所得稅?
2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是年度利潤(rùn)又是虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)呀!
表上2023年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒有彌虧金額,而且2022年已經(jīng)繳納了,企業(yè)所得稅。但是今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有利潤(rùn),但是被彌虧,這是正常的嗎?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
退稅不能留到以后彌補(bǔ)虧損嗎?還是明年的匯算中,必須退所得稅?
同學(xué),你好 一般是直接退稅的
退稅,是不是要查賬才能退?
同學(xué),你好 所得稅匯算清繳,多退少補(bǔ),一般不查賬的
退稅的話,程序會(huì)比較麻煩嗎?直接在電子稅務(wù)局操作就行了,還是需要打申請(qǐng)?
同學(xué),你好 直接稅務(wù)局申請(qǐng)就可以了
老師,是電子稅務(wù)局申請(qǐng)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的