你好,核定征收利潤率就是為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按行業(yè)核定的比率. 比如工業(yè)企業(yè)2007年的核定征收利潤率是6%,如果該公司收入總額=15萬元,那么應(yīng)納稅所得額=15萬*6%=9000元,如果企業(yè)所得稅率為33%,則應(yīng)納企業(yè)所得稅額=9000*33%=2970元.
老師,請(qǐng)問下轉(zhuǎn)廠是什么意思?望舉例說明,謝謝
老師我劃線的部分是個(gè)什么意思啊 請(qǐng)老師舉例說明下
老師書中的大洗澡是個(gè)什么意思啊 請(qǐng)老師舉例說明下
請(qǐng)老師舉例說明 核定的利潤率是個(gè)什么意思呢
N/30又是什么意思呢?老師能不能舉例說明一下
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用走的是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)嗎
老師,去年的電費(fèi),這個(gè)月才開發(fā)票,可以記到這個(gè)月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
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老師 核定其應(yīng)稅所得率和核定應(yīng)納所得稅額 是個(gè)什么意思呢 也就是我打括號(hào)哪里
一個(gè)稅率,有百分比,一個(gè)就是金額,沒有百分比。
老師舉和例子嘍
您好,核定應(yīng)納所得稅額,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定了應(yīng)納所得稅額是90000,則所得稅=90000*25%;核定應(yīng)稅所得率的上面舉例了哈
應(yīng)稅所得率就是利潤率哦
?核定應(yīng)稅所得率,主要就是根據(jù)企業(yè)的所在的行業(yè),給企業(yè)核定一個(gè)適合的應(yīng)稅所得率,繳納的稅款=收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率;所以說是差不多的
老師我發(fā)劃線的部分可以給我舉個(gè)例子理解下沒
您好,很抱歉,我想不到怎么解釋和舉例,只能意會(huì)不能言全,很抱歉。
太謙虛了
老師 給我講講稅負(fù)
您好,稅負(fù)=繳納的稅款/不含稅的收入。
老師舉個(gè)例子嘍 繳納的稅款看哪里呢
您好,繳納的稅款,就是你當(dāng)期向稅務(wù)局繳納的稅。 比如當(dāng)期繳納了100元的增值稅,不含稅收入是2000.則稅負(fù)=5%
老師不含稅的收入 其他業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入 包不包括 營業(yè)外收支 應(yīng)交稅費(fèi)?不含稅收入=小稅種稅負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是借方余額 個(gè)人所得稅 企業(yè)所得稅 增值稅 的稅負(fù) 應(yīng)該怎么算呢 數(shù)怎么得呢
老師我在@老師下 稅負(fù)我們就不管嘍 不知道老師還要時(shí)間沒
你好,問題解決了就好哈