實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的?你這個(gè)9萬是多暫估了還是怎么了?
老師,我3月份進(jìn)行成本暫估50萬元:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 7月份發(fā)生一筆9萬元成本支出。請(qǐng)問這9萬元如何記分錄。
老師:估計(jì)借勞務(wù)成本9萬 貸應(yīng)付工資9萬結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:主營業(yè)務(wù)成本9萬貸勞務(wù)成本9萬,下月發(fā)生成本3萬,我如何沖估記的,分錄如何做
去年9月11月份估計(jì)勞務(wù)成本共196萬,各估98萬,2023年1月份發(fā)生成本1869212元,賬如何沖,分錄如何做
老師,假如在9月份、10月有預(yù)付300萬,9月成本發(fā)票沒收到。那我能在9月賬務(wù)里先做賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本300萬貸工程施工300萬。等10月和11月收到發(fā)票時(shí)候,再做一個(gè)回沖分錄借主營業(yè)務(wù)成本-300萬貸工程施工-300萬么?
老師,晚上好,我想問一下,上個(gè)月暫估成本75萬,我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬多?但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬多的咨詢費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營業(yè)務(wù)收入,我給對(duì)方公司付了9萬多的咨詢費(fèi)費(fèi)用,收到了對(duì)方公司給我公司開的發(fā)票,請(qǐng)問,這筆錢我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖,我的會(huì)計(jì)分錄是(1)支付服務(wù)費(fèi),借方:管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬,貸方:銀行存款:9萬,(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬估,貸:主營業(yè)務(wù)成本75萬(3步)借:主營業(yè)務(wù)成本9萬貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
不知道實(shí)際多少
借應(yīng)付工資,3 貸勞務(wù)成本,3 借勞務(wù)成本,3 借主營業(yè)務(wù)成本-3 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付工資,3 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本3