同學(xué)你好 暫估的紅沖了重新做
老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去。每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)
老師,我3月份進(jìn)行成本暫估50萬元:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 7月份發(fā)生一筆9萬元成本支出。請(qǐng)問這9萬元如何記分錄。
請(qǐng)問老師,我們?cè)?020年12月份暫估了12月份的電費(fèi)成本15萬元,分錄借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)15萬,貸應(yīng)付賬款15萬?,F(xiàn)在1月份確定12月的電費(fèi)應(yīng)為14萬。那么需要調(diào)賬嗎?如果要,該如何做分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人。2019 年11月1日,與乙公司簽訂了一項(xiàng)勞務(wù)合同,合同不含稅價(jià)款為 600 萬元-服約進(jìn)度按照己發(fā)生的成本古估計(jì)總成本的比例確定。 2019 年末、2020 年末和工程完工時(shí)分別收到工程款 200 萬元。 1、2019 年,甲公司發(fā)生勞務(wù)成本 5萬元,估計(jì)還將發(fā)生芳務(wù)成本350萬元, 2、2020年,甲公司發(fā)生勞務(wù)成本 150 萬元,估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本 300萬元。 3、2021 年工程完工,本年度發(fā)生勞務(wù)成本 250萬元。 嬰求,編制各年度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師:估計(jì)借勞務(wù)成本9萬 貸應(yīng)付工資9萬結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:主營業(yè)務(wù)成本9萬貸勞務(wù)成本9萬,下月發(fā)生成本3萬,我如何沖估記的,分錄如何做
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
已結(jié)過成本1960000元,沖這個(gè)數(shù),還是沖1869212
你后期還可以收到差額的發(fā)票嗎
可以,這是建筑勞務(wù)公司,工人工資是成本,還會(huì)有的
同學(xué)你好 那你就先按照發(fā)票的金額紅沖暫估的