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我是外貿(mào)企業(yè),申報退稅了,稅局還沒給退,我是不是在申報退稅的時候就要做分錄借其他應(yīng)收款應(yīng)收出口退稅款,貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅

2023-01-14 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-01-14 14:15

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2023-01-14
1.收到退稅款時的分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 1.申報退稅時的分錄: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 1.拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時的分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-14
您好,對的,就是這樣處理的
2023-08-24
一、確定需要出口退稅的款項(xiàng)時,分錄是: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(理論上講是:應(yīng)收出口退稅款,實(shí)務(wù)操作中記入“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 二、銀行收款出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
2023-05-23
同學(xué)你好 應(yīng)明確應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額出現(xiàn)的原因。如果存在應(yīng)交增值稅的貸方余額,那么就需要查明原因后進(jìn)行調(diào)整
2023-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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