可以的 可以一塊填寫
你好,老師,問一下,我這個(gè)月報(bào)稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負(fù)的,但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了,把之前的負(fù)利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報(bào)7-9月的利潤表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤
老師您好!我們是一家新成立的公司,9月份只有2筆銀行收支,其他支出都沒有,9月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表該怎么填寫呢,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表,現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來了,之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤,現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不會加了,原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用,4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好,再銷數(shù)會銷,但是直接銷數(shù)就不會,但申報(bào)又是得體現(xiàn)在7-9月
您好我想請教的第一個(gè)問題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷,并且對方給員工開了發(fā)票,但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費(fèi)用,按照0申報(bào)了,這種要是不更正申報(bào)可以嗎
那老師,我們公司9月份成立的,產(chǎn)生了幾筆管理費(fèi),但是當(dāng)時(shí)出的利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表是0,啥也沒填寫,我現(xiàn)在出10-12月的報(bào)表時(shí)候把9月的一塊填進(jìn)去可以嗎
老師交社保怎么綁銀行公戶銀行卡?
沒有金融服務(wù)的A公司(道路運(yùn)輸服務(wù))借給B公司(以土木工程建筑業(yè)為主)100萬,利息怎么入賬,能開票嗎?怎么開
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,上上個(gè)月沒有說工人工資,我計(jì)提很少轉(zhuǎn)到老板名下其他應(yīng)付款,到上月底發(fā)工資時(shí),老板說的金額大,可能是以前欠的沒有發(fā),我再計(jì)提還是給以前月份的其他應(yīng)付款工資轉(zhuǎn)回來,用銀行存款發(fā)放
老師您好,中醫(yī)診所有哪些優(yōu)惠政策?
按FOB價(jià)確認(rèn)收入的話,F(xiàn)OB價(jià)是含稅的嗎?
老師:按這個(gè)項(xiàng)目名稱發(fā)票怎么開?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,那計(jì)提出口退稅時(shí),是需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)后,再計(jì)提,還是直接用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)計(jì)提,這個(gè)關(guān)于用于退稅的進(jìn)項(xiàng)正確分錄應(yīng)該怎么做
工程施工公司,純勞務(wù)的,比如3月開票很多,但是人工工資陸陸續(xù)續(xù)的報(bào),不暫估成本我后面沒開票就會成本倒掛,那我想三月暫估工資成本,分錄要怎么做?沖的時(shí)候怎么沖?
請問,給員工繳納了醫(yī)保,那個(gè)醫(yī)??ㄐ枰獑为?dú)去開嗎,不然醫(yī)保個(gè)人部分怎么轉(zhuǎn)到個(gè)人卡里面呢
社保斷交是不是得去社保那和醫(yī)保那同時(shí)斷交