您好,是的,是這個(gè)意思的
老師:平時(shí)成本發(fā)票都是開給分公司的,但企業(yè)所得稅由總公司申報(bào),總公司依據(jù)什么來申報(bào)企業(yè)所得稅呢
關(guān)于企業(yè)所得稅的申報(bào)問題,如果總分公司在同一個(gè)地級市以內(nèi),那么無論總分公司是否獨(dú)立核算,均由總公司匯總申報(bào)即可。 老師,這句話的意思是,獨(dú)立核算的分公司不需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?我手里有家總分公司,總公司零申報(bào),分公司即繳了增值稅也繳了企業(yè)所得稅,這樣做對嗎?
總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,全部由總公司交,分公司不承擔(dān),這種情況分公司需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師請問分公司的企業(yè)所得稅是由總公司報(bào)嗎?還是分公司自行申報(bào)?
老師,分公司的企業(yè)所得稅是由總公司申報(bào)嗎?
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對應(yīng)不上會計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
老師,那分公司有利潤要交企業(yè)所得稅也是由總公司來交?
他們是匯總繳納的哈
老師,那分公司要注銷,總公司這邊要怎么做呀?
不需要,他可以直接注銷
那分公司注銷,分公司的企業(yè)所得稅由總公司申報(bào)嗎?
為啥注銷了還需要申報(bào)?
還沒注銷
是準(zhǔn)備注銷
那還是總公司的哈,,
老師,平時(shí)分公司的企業(yè)所得稅申報(bào)在哪里可以查看?
自己的查不到,因?yàn)閰R總了