總公司依據(jù)總公司的利潤表的數(shù)據(jù),進(jìn)行申報(bào)企業(yè)所得稅
老師:平時(shí)成本發(fā)票都是開給分公司的,但企業(yè)所得稅由總公司申報(bào),總公司依據(jù)什么來申報(bào)企業(yè)所得稅呢
分公司收款開發(fā)票,總公司要如何做賬,匯總申報(bào)企業(yè)所得稅?分公司的企業(yè)所得稅如何申報(bào)?
老師,分公司的企業(yè)所得稅是由總公司申報(bào)嗎?
我們分之機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅是匯總在總公司申報(bào)的,分公司計(jì)提企業(yè)所得稅,但是在申報(bào)繳納的時(shí)候是總公司申報(bào)和繳納了,分公司和總公司應(yīng)該如何入帳呢?
老師咨詢一下,季度申報(bào),分公司有企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是都是灰色的不讓填,是否是總公司匯總納稅申報(bào)。那總公司匯總納稅申報(bào),那么分公司怎么還出來企業(yè)所得稅申報(bào)季度表。直接保存申報(bào)了。
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
老師:那么分公司取得發(fā)票就只能抵扣增值稅,不能抵企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是在總公司申報(bào)
分公司取得發(fā)票,可以抵扣增值稅,也能夠抵減企業(yè)所得稅,存在企業(yè)所得稅,全部匯總在總公司的申報(bào)情況,也存在按一定的比例各自承擔(dān)企業(yè)所得稅的情況